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老師好,供應商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發生時間結轉成本從8學1號到30號,這樣怎么整啊

2022-09-25 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-25 14:56

你好,就按你們的入庫單來結轉成本就可以了。

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您好,供應商對賬期間與結轉成本無關,不同口徑
2022-09-25
同學你好 那就每月把他的對賬單調整一下,減去上月26-月底的,加上本月26至月底的(參照現有資料)
2022-09-25
你好,就按你們的入庫單來結轉成本就可以了。
2022-09-25
同學你好,按照含手續費的發票開具,匯率用你們公司的入賬匯率。 借:應收帳款/銀行存款等 貸:主營業務收入 匯兌差額入賬匯兌損益 手續費入賬財務費用-手續費
2021-08-29
同學你好,1、預交是在項目所在地,需要開發票時,開會產生預交,這個和正常申報的沒有直接關系,你總部該正常申報的就正常申報好了;2、在機構地正常申報;3、考慮比例,是因為腦子里面想到的是相關成本這塊吧,實際支付款項的,按實際來處理;4、如果約束對方開票按要求開發票,建議和對接項目人員溝通好,見票再支付相關款項,如果票給的不合格,就不會付款的;
2021-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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