你好,就按你們的入庫單來結轉成本就可以了。
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產生甲方給我結算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發票,還是針對
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進行了出納交接。交接時,庫存現金日記賬余額為5200元,實際清點余額為4900元,經查,有300元費用已報銷支出,但因有關會計記賬憑證未審核未能及時入賬。公司持有天馬行空公司可轉債500份,每份1000元,國庫券300000元,均核對無誤。銀行存款日記賬余額789600元,經和開戶行核對一致。賬簿憑證類:(1)本年度現金日記賬1本;(2)本年度銀行存款日記賬2本;(3)空白現金支票37張(AE101136號至AE101170號)(4)空白轉賬支票52張(BE200340號至BE200391號)、支票簿1本;(5)托收承付登記簿1本;(6)付款委托書1本;(7)信匯登記簿1本;(8)金庫暫存物品明細表1,與實物核對相符;(9)銀行對賬單(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司財務處轉論印章1枚;(2)大唐盛世公司財務處現金收論印章1枚;(3)大唐盛世公司財務處現金付訖印章1枚。要求:設計并完成出納工作交接書。(老師你的回復為什么總是“參考一下這個”,具體是哪個,我能看到的全是我的提問)
老師好,供應商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發生時間結轉成本從8學1號到30號,這樣怎么整啊
老師好,供應商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發生時間結轉成本從8學1號到30號,這樣怎么整啊
老師好,供應商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發生時間結轉成本從8學1號到30號,這樣怎么整啊
老師汽車的維修費用:對方開進來發票:生活服務*維修費,發票的生活服務對嗎?是不是應該開勞務*維修費
2024年公司報個稅都是零報 今天需要做匯算清繳嗎
3月份的銷售發票開錯了,數量和金額寫反了,現在怎么處理呢?當時發票數量是28000,金額1,總價款28000 實際應該是數量 1,金額 28000,總價 28000 發票重新開了,現在怎么做賬呢?
老師,我們公司拆了一個樓層 花了兩萬多 這個分錄應該怎么做呢
支付付老師的課酬,沒得票得行不
請問一下今年贍養老人扣出的金額是多少、不是獨生子女
不動產的地址是寫公司注冊地址還是實際租賃的那個地址?
老師現在個人獨資企業和合伙企業有什么稅收優惠政策
老師好,總分公司之間存在長期掛賬借款有風險沒,比如分公司的員工,總公司借錢給分公司發錢交社保,但分公司沒有收入,只有不停借款總公司維持,導致長期掛賬,有風險嗎
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?