你好容易被認為是虛開發票的風險。
老師我是新手會計,剛接過來的賬已經建賬成功了。啟用了賬套,可是我發現之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個怎么入賬呢,現在都9月份了,小規模開出的這個專票,還需要認證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個怎么處理呀?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發票,這個進項發票沒有規定說1%稅點的進項發票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們是7月份新成立的小規模公司,主要經營醫療器械銷售,9月份銷售收入190000,沒有進項發票,老板說無法取得發票,以后也可能會有這種情況,這樣的話會被查嗎?該如何做?
老師好,i請問我公司小規模,銷售水和飲料,每年就幾萬元的收入,以前的會計做的銷售的水的飲料的,由于老板沒開進項發票,所以會計也沒估價入庫,也沒有結轉成本,就是一些費用和人員工資在這所以也是虧損的,現在我接了這兩年讓老板進項發票開進來,可是老板只開了一部分,我把有進項發票的做了庫存賬沒有的就沒有錄入庫存賬,當然結轉也少這沒有進項的,因為都是21年的,22年也有,這種情況,現在轉股要查賬,這樣怎么解釋,,因為如果估價的話,所得稅匯算會讓繳稅的,這樣不估價嗎?
產銷電動助力車的 一半內銷 一半外銷, 年營業額月3000萬元 問題1:先報關了,后開發票收入怎么確認? 問題2:已經報關了,還沒有發貨,但是對方國家因為戰爭,地震等原因銷售不了了,這個收入如何確認,如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運到國內我方的工廠組裝,再銷售,但是因為一些原因我們銷售的產品要打上別人的牌子,這個收入如何確認,老師有啥想法嗎? 問題4:這家有時候會提前一個月確認收入,進項發票可能延后一個月開具,做大銷售額,有提前確認收入的意思,去年就有一個500萬提前確認收入,當然要守住底線,這個提前確認收入我們怎么做賬 有證據鏈,看起來比較合規,若進項發票沒有那么多 我們通過什么方式能多搞點進項發票?
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
你得留存好了支付出去的證明合同,對方的發貨單、運輸單。
這種情況稅務局會查到嗎
你好,會問起來的,因為它監控到你們單位沒有購入發票