你好 可以 但不能稅前扣除?
老師,我們公司私車公用,員工出差開自己的車,出差回來只給報銷油費,過路費,還有5000公里定期保養。并沒有租金,這個還要簽訂租車協議嗎
老師,我想請問一下,私車公用,個人和公司簽訂租車協議,那這個租車協議公司是需要按照財產租賃合同來申報繳納印花稅嗎?
老師,我老板的車是私人名下的,加油費和路費保險費都報銷,是不是要跟公司簽訂租賃協議?如果簽訂協議老板是不是要給公司開租賃發票呢?
提問:老師問下公司問股東租車;500元以下不用開票和計交個稅這個是指簽訂私車公用協議時可以按照這個操作嗎?簽訂私車租賃協議的話這條能不能適用呢?
老師:我想問一下那個自己私人的車跟公司簽訂租賃協議,這個車子保險費開過來可以給公司做賬嗎
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
不能稅前扣除是什么意思呢!如果個人開進來保險費用開進來4000,這個要如何做賬
借管理費用貸銀行存款。匯算清繳納稅調整交所得稅。