上個月正常計提了嘛
老師,我的意思是直接做了固定資產(chǎn),然后折舊的時候如果一次計入主營業(yè)務成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據(jù)當月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報銷時填成其他招待費或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產(chǎn)負債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發(fā)現(xiàn)。申報進項稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業(yè)外收入呀
嗯嗯,經(jīng)營報表里面每個月都有員工支出,這部分都是本月的,但是付款明細中支付的上月工資在本月的經(jīng)營報表中感覺被搞得很混亂,正常應該怎么做,老師
你好,你算利潤的時候,根據(jù)你的收入減去成本,減去費用就可以的,和你的支出沒有關(guān)系,即使你沒有支出,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,他也影響上一個月的利潤
嗯嗯,這個我明白的,從對外的報表來講根據(jù)權(quán)責發(fā)生制本月支付上月薪酬是不影響本期利潤的,可是在管理報表中我就有點懵了,老師,因為沒有營運資本存在,都是現(xiàn)銷和現(xiàn)收,只有收到錢和付出錢,付出錢他們都有一個付款明細表,但是付款明細表里面就有工資,績效,社保這些薪酬的支出,不知道該怎么處理,因為公司行業(yè)的原因沒有往來,只有收支,我就卡在了這個地方
你好,你的管理報表怎么做的?
就是一、收入(一筆收入就收到一筆款),然后二、成本(成本就是涵蓋了成本和費用,分為四個類目,可變成本,固定成本,人力成本,推廣成本),接下來是三、資產(chǎn)類支出(包括購買固定資產(chǎn),購買無形資產(chǎn),員工借用備用金),最后是四、結(jié)余
好,這個應該是減少你的資產(chǎn),減少你的負債。
謝謝老師的指點,沒太懂喔,因為不是標準的資產(chǎn)負債表
借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 這個理解嗎 應付職工薪酬工資負債類減少了 借方減少,
謝謝老師,這個我懂喔,這是制造型企業(yè)等正常的財務報表,我知道這么做的呢,就是現(xiàn)在這個公司只有這個經(jīng)營報表,在經(jīng)營報表里面也有員工工資這部分
你上個月增加了費用 減少了利潤了 這個月還得減少嗎
謝謝老師,思路更加清楚了
不用客氣 工作愉快