營業收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。 “資產總額”:按照上一會計年度年末值填寫。 財政部 國家稅務總局2022年第14號公告所稱中型企業、小型企業和微型企業,按照《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號)和《金融業企業劃型標準規定》(銀發〔2015〕309號)中的營業收入指標、資產總額指標確定。其中,資產總額指標按照納稅人上一會計年度年末值確定。營業收入指標按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算: 增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業實際存續期間增值稅銷售額/企業實際存續月數×12
老師,中醫門診部更換了合伙人,重新租的房子變更了營業地址,藥品設施都是重新購進的,跟以前一點關系都沒有,只是營業執照上的名稱沒變,經營人沒變。我想問一下,像這種情況填寫財務報表的時候,還用不用跟著他以前的數據做?還是清零重新做?因為電子稅務局上面的財務報表有他之前的一些數據,都是自動帶過來的
留抵退稅中,在填寫留抵退稅那張申請表的時候,有一個企業經營情況,上面的數字是自動跳出來的,想問一下,那個營業收入系統上是根據依據之前填的哪個表格的數據,還有資產總額
老師,我們單位準備留底稅退,退稅申請表里系統帶出來的營業收入和資產總額是去年四季度的數據,我們退稅是退到今年4月份的所有留底,那我營業收入這塊,是不是在去年第四季度上加上今年三四個月的營業收入呢老師?
為什么我在申報企業會計準則年報的時候,利潤表和資產負債表都填了數據了,利潤表里主營業務收入本月金額的數是填上年度一整年的收入嘛,填了之后還是顯示橙色的,然后我確認了里面的數據沒錯之后,按申報,他彈出一個框出來說主營業務收入是上一年度的數據什么的,請確認是否正確,然后我都確認過了,數據沒錯,再按下一步的時候又彈出另外一個框,寫著零申報或情況說明的,為什么表里有數據還彈出這個呢?
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務報表中還有個營業外收入需要填報,這個營業收入填哪里呀,如果不填營業外收入,利潤總額就和報表上的數據不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老板那一張5萬多的醫院抬頭個人的發票來報銷怎么入賬
老師,報關單上有出口品牌,那在進貨發票和出口發票上品牌應該寫哪兒啊?
老師您好,我想問下我們老板買了一批筆記本啊,筆啊之類的,入開了發票老板說安促銷品走賬就可以,那我安什么科目入賬呢?辦公費?廣告費?
貼墻磚鋪地磚的人工費,開發票按勞務還是服務開具?
我有一張大額進項專票 是否可以用多少勾選認證多少 剩余的票是否有無期限
小規模納稅人出售自己使用過的車輛,二手車市場開的發票,銷售方寫的我公司名稱,售價4萬,公司這個車還有凈值9萬,保險公司有賠款8萬。二手車市場開出的發票4萬,沒有標注稅費,稅率這些信息,公司要不要繳納增值稅呢,稅率又是多少。
年底的時候給股東分紅 需要附什么資料么 私營企業
工商年報中社保信息里面本期實際繳費金額包含個人繳費的那一部分嗎?
這種異常余額,金蝶里做了張成本調整單后,那掛哪個科目?都是去年產生的。貸方原材料 借方什么?管理費用-其他么?
這題應收股利為什么是3000而不是2000
但是我看到留抵退稅那個營業收入自動跳出來的數據,那個營業收入加上了營業外收入,比增值稅銷售額要多,
你好,上一年都是一般納稅人的嗎?什么時間成立的。
是一般納稅人成立時間2016年
那就是應該上年增值稅銷售額,如果不一致的,可以問下你稅務局。