1.必須載明旅客姓名身份證號,而且是公司員工才可以,滴滴打車票是可以報銷的,過路過橋是可以計算抵扣的,稅率3% 2.如果是第三方平臺合計開票,開的是代理服務費的話不可以抵扣的,也就是說您看一下稅率是6的話就不可以抵扣了
老師好,有幾個基礎的問題想了解下,望老師解答。 公司性質:一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規模,開具的進項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務應該怎么去合理安排進項銷項的比例?例如銷售100萬,進項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
老師,看到一個老師答疑舉例了一個現金賠付的例子“保險公司幫助W企業聯系好修理廠,對出險車輛進行維修,并把應付給W企業的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進項稅。”那修理廠發票是開給誰呢?開給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險公司的資金最后都是給修理廠,你其實沒法判斷是保險公司聯系修理廠修車、還是保險公司幫助客戶聯系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發票開給客戶就是現金賠付,開給保險公司就是實物賠付對嗎? 保險公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個可以抵扣進項稅,一個不能,是因為現金賠付,是給客戶抵扣了進項稅,所以才說保險公司不能抵扣進項稅的對嗎?還是說現金賠付發票也可能開給保險公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺沒道理啊?
請教老師,關于車票抵扣的問題 1.必須載明旅客身份信息的車票才能抵扣是嗎?打的費、過橋過路費是不能抵扣的吧? 2.還有如果是給一個公司開的總的車票發票,沒有個人身份信息也是可以抵扣的吧?這樣的發票如果是普票也要計算抵扣嗎? 麻煩老師一一對應分開解答,謝謝了
老師好,我現在是小規模,想要申請下個月成為一般納稅人。 我想請教下您,就是說,下個月是十月份,對不對?下個月是11月份11月份我開票跟公司跟那個客戶是13個點的增值稅,然后但是我也會同時收到。那個我的供應商開票13個點的稅給我,就是在同一個月發生的事,就是那一個月是可以抵扣的,如果是隔了一個月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
老師,我有4個問題:1,關于向銀行索要手續費發票的,想請問,企業必須從銀行取得開具給我們的增值稅發票,我們企業才可以憑手續費發票作為稅前扣除的憑據嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業不僅可以用來抵扣進項稅額,又可以用來抵扣企業所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業開具增值稅發票,那我們企業只是憑借銀行手續費回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發票作為稅前扣除的憑據嗎?如果利息支出沒有對應的發票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
有交通部門開的通行費,有汽車運輸公司開的汽車票,開的公司名稱,稅率是3%,可以計算抵扣嗎?
你說的滴滴打車票可以報銷但不能抵扣對吧?我沒聽說過滴滴打車票可以抵扣
還有你說的過路過橋費是不是這種能計算抵扣呢?
麻煩老師有空分開一一對應解答,謝謝
1.汽車費等不能抵扣,只有過路過橋才可以 2.滴滴打車票可以計算抵扣 3.過路過橋費發票沒問題