同學你好,如果對方歸還了收據,只是貴方遺失了,經辦人寫個說明,讓領導簽個字,就行了。
老師我們公司從7月份開始業務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現在應該要怎么做才能避免稅務風險
我們有兩個項目的投資, 一個是180萬,一個是50萬,180萬是幾個客戶出的錢,他們每人出20萬,我們公司收到這個錢統一拿出去投資(因為這個可能會退回給客戶)我做的是借:銀行存款180萬,貸:預收賬款180萬。這個就完事了,可是其中一個客戶說他有銷售提成沒給他,他要用銷售提成8萬來抵,就叫我們退他8萬。這8萬我們還沒有退他,又發生了另一個就是50萬的借款。我們借了另一個公司的50萬,還沒有到我們出納的手上,領導就把這50萬給了這個差他8萬提成的人手里,叫他去買幣,他本來應該買50萬的幣轉回公司的,結果他把他自己的提成8萬扣起來來,只轉了42萬的幣到領導手里 我該怎么做賬
老師好!有一筆業務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師,我想請問一下,我們這邊,有一家的付款,由于對方公司走賬太多,被稅務查了,發票是在第二次付款的時候,對方就全額開給我們了,發票我們這邊也已經抵扣了的。目前對公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同,已經付了二萬多,還差8千沒支付。像這種問題,該怎么處理?
我們乙方公司先出了一份8萬的收據給甲方公司,后來這筆錢沒有付,我們就同一筆款項又出了一份20萬的收據,20萬的款項已經付過了,甲方把8萬收據的綠聯歸還了,但是我們這邊遺失了,會計這邊怎么跟她說?應該怎么補救?
居民個人來自境外所得應補繳的稅款為什么是用來自該國的可抵免限額減去在該國已繳納的稅款,而不是用我國稅法計算出來的應納稅額減去在該國已繳納的稅款?
老師,你好!想問一下,外賬的庫存表,本期出庫總金額可以按照發票的不含稅金額填寫嗎?還是要用期初總金額加上本期入庫總金額除以期初數量加上入庫數量,得出本期出庫單價,然后用本期出庫數量乘以單價,得出本期出庫總金額?那個比較合理?
高新企業對人工費、材料費占比有沒有要求?
增加的辦稅人員和管理人員有啥區別?
到一家新公司上班可以補繳社保嗎?
老師,我們單位是4月份新參保單位。上個月由于我這邊辦理參保比較晚,只繳納了4月份失業保險單位和個人部分。我今天又申報繳納了4月份的養老,工傷,5月份養老,工傷,失業,醫療保險。我們公司是5月份發放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個人承擔部分的社保,還是說5月份的社保個人承擔部分也在4月份工資里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是當月繳納當月的社保,而大多公司是當月發放上月工資。
已經失業一年了,可以辦理失業保險金嗎
老師,只有工傷保險是單位承擔嗎?請問個人承擔的需要從工資里面扣除的社保,是有養老保險,失業保險,醫療保險(基本醫療保險、大病醫療保險)和生育保險嗎?
年度匯算清繳的A105050表的工資薪金支出的中的稅收金額應該取個稅系統的2月至次年1月申報工資嗎?還是不能這樣用,求教應該怎么取數
你好,老師,我們之前是小規模,然后,4月中旬,會計提交了升為一般納稅人的申請,從3.1開始生效。我在4月申報的時候,申報了一個1.1到3.31的小規模增值稅申報表,又申報了一個3.1到3.31一般納稅人的申報表。然后都申報完畢了。今天開始申報4月份增值稅,怎么主頁面沒有,在進入查看納稅信息,除了個人所得稅是月報,其他的全部都是季報,這個是咋回事啊