你好,比如你們自產(chǎn)自銷這個產(chǎn)品銷售價格是100,成本是80, 借管理費用、福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸主營業(yè)務(wù)收入100, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品80。
企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品或外購商品作為非貨幣性福利提供給職工的,應(yīng)當作為正常產(chǎn)品或商品銷售處理,按產(chǎn)品或商品的公允價值和相關(guān)稅費進行計量,并在產(chǎn)品發(fā)出時確認銷售收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 老師外購商品作為職工福利用視同銷售么?我記得不用啊
17.【單選題】某家電生產(chǎn)企業(yè),2020年1月以其生產(chǎn)的每臺成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數(shù)量為100臺,該型號的微波爐不含增值稅的市場售價為1000元,適用的增值稅率為13%.不考慮其他因素,該企業(yè)確認職工薪酬的金額應(yīng)為()元。(2019年改)A.90400B.80000C.100000D.11300018.【單選題】下列各項中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會計處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價值確認主營業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價值確認主營業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價值加上增值稅銷項稅額確認應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價值加上增值稅銷項稅額確認應(yīng)付職工薪酬
18.【單選題】下列各項中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會計處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價值確認主營業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價值確認主營業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價值加上增值稅銷項稅額確認應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價值加上增值稅銷項稅額確認應(yīng)付職工薪酬19.【單選題】某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺成本為0.18萬元,市場售價為0.2萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的發(fā)生額為()萬元。A.67.8B.61.02C.54D.60
甲公司給員工發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,應(yīng)該按公允價值確認主營業(yè)務(wù)收入 ?不理解,視同銷售
請問老師我在做實操賬務(wù)的時候有一筆用非貨幣福利發(fā)放員工福利 ,看答案為什么是計提自產(chǎn)產(chǎn)品的成本價,而不是公允價值,也不確定收入和銷項稅,自產(chǎn)產(chǎn)品給員工做福利不應(yīng)該視同銷售處理嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎