你好,還沒發(fā)貨,是不可以給對方開發(fā)票的
前段時間我們收到客戶預(yù)付的貨款20萬,當(dāng)時我沒有開發(fā)票,所以借方銀行存款20萬,貸方預(yù)收賬款20萬,這個月我給該客戶開了549000發(fā)票,客戶付款了34萬,加上之前20萬,一共付了54萬,還剩9000沒有付,分錄我該怎么做
請問老師,我公司先收到客戶20%的預(yù)付款,有合同,還沒發(fā)貨,可以給對方開發(fā)票嗎?開票的話是開全額,還是開收到的20%的預(yù)收款
你好,請問一下,如果收到對方付的合同預(yù)付款,后期客戶貨物又不要了,預(yù)付款不退給對方,但是對方讓我們開發(fā)票?這個可以開嗎?還是只是開個收據(jù)給對方呢?
有老師在嗎?想咨詢一下,公司收到預(yù)付貨款10萬,總價20萬,實際發(fā)貨金額2萬。現(xiàn)在客戶要求先開票,可以先把預(yù)付款發(fā)票10萬開出來嗎?還是只能根據(jù)實際發(fā)貨2萬開出來?
老師您好,公司收到了客戶的30%的預(yù)付款,貨物還沒發(fā)出,還沒制做好,客戶要求開預(yù)付款的發(fā)票,可以開嗎?合同上也是規(guī)定我們收到預(yù)付款以后就得開出預(yù)付款的發(fā)票
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應(yīng)交稅費核算嗎?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質(zhì)量問題,對我方產(chǎn)品檢驗產(chǎn)生的檢測費,對方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費用?可以當(dāng)做是和平時一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務(wù)報表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財報是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
那老師,如果是發(fā)了貨呢,錢只收到了20%,可以全額開票嗎?
你好,如果是全部發(fā)貨了,是全額開具發(fā)票?
如果只發(fā)了一部分貨的話,開票按照發(fā)出的貨款開具嗎?
你好,是的,是這樣操作的?