你好!是無償取得的嗎?規定用于專項支出嗎?計入專項資金或遞延收益
我是一家農民專業合作社,采用農民專業合作社財務會計制度,收到一筆撂荒地整治補助金,怎么做收入會計分錄,支出款項的會計分錄
老師您好,我是農民專業合作社,采用農民專業合作社財務制度,和村集體簽訂了入股協議,協議規定,是否虧損都要分紅,本年度虧損的,分紅的會計分錄怎么做,麻煩老師把計提分錄,支付分錄,結轉分錄告訴一下,萬分感謝
你好老師農民專業合作社新會計準則收到財政中心的補貼怎么做分錄求答謝謝
老師,你好!問一下農業專業合作社建冷庫,收到農業農村局的補助款,怎么做會計分錄?
我是農民專業合作社,采用合作社財務制度,收到政府補助的10萬元撂荒地補助款,怎么做賬
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
無償取的,沒有規定用于專項支出,但是實際業務中發生的有撂荒地整治項目
你好!計入專項資金的話撂荒地整治項目這部分支出金額不計入費用核算,如果計入營業外收入撂荒地整治項目可以計入費用
那應該怎么記賬才是正確的
你好!借銀行存款貸專項資金 實際支出時借專項資金貸銀行存款 如果進入營業外收入收入 借銀行存款貸營業外收入 支出時 借在建工程等貸銀行存款 這兩種處理方式都可以
專項支出和專項應付款有什么區別
專項資金和專項應付款有什么區別
你好!核算的內容是一樣的都可以,