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請(qǐng)問老師,前一任會(huì)計(jì)走了,沒有交代,我只知道我們公司是高新技術(shù)企業(yè),那么研究費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)的可以加計(jì)扣除嗎?

2022-09-14 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-14 09:57

同學(xué)你好,研究費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)的可以加計(jì)扣除。

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快賬用戶7808 追問 2022-09-14 10:03

老師,加計(jì)多少扣除

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:10

同學(xué)你好,一般情況下,加計(jì)扣除75%-100%。可以參考以下網(wǎng)址對(duì)照處理。謝謝。 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102089/c5178503/content.html

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快賬用戶7808 追問 2022-09-14 10:11

請(qǐng)問老師,如果一個(gè)季度是虧損的,那么是不是加計(jì)扣除了?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:12

同學(xué)你好,如果一個(gè)季度是虧損的,就不加計(jì)扣除了。等匯算清繳時(shí)再統(tǒng)一加計(jì)扣除即可。

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同學(xué)你好,研究費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)的可以加計(jì)扣除。
2022-09-14
你好,你的理解有誤,是費(fèi)用化的部分直接加計(jì)75%扣除,資本化部分會(huì)形成無形資產(chǎn),然后按175%計(jì)算攤銷,之前加計(jì)扣除的不需要再一起算的
2022-05-10
您好,一般企業(yè)同樣適用
2021-01-04
您好 舉個(gè)例子: 甲公司今年為了開發(fā)一項(xiàng)軟件,發(fā)生了100萬的研發(fā)費(fèi)用,結(jié)果失敗了,所以全部轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用。 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 按照稅法規(guī)定呢,可以在發(fā)生額基礎(chǔ)上加計(jì)扣除50%(目前是75%),所以匯算清繳的時(shí)候可以多扣除100*50%=50 這一筆沒有分錄的
2020-09-22
您好,1是的,形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了是什么意思?直接出售無形資產(chǎn)?2會(huì)計(jì)有具體資本化條件的規(guī)定,3是可以的,但建議更正備案
2022-09-21
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