你好,A公司 借銀行存款200 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資100 投資收益100
公司有三個(gè)股東A,B,C. A 出資300萬(wàn),B 出資100萬(wàn),C 暫時(shí)未出資。兩年后,公司處于虧損狀態(tài),B提出要將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A或C 。A準(zhǔn)備購(gòu)買B 的股份,A 一定要轉(zhuǎn)給B 100萬(wàn)嗎?B 占公司股份10%,如果股東們同意,一股10元,那100元即可購(gòu)買這10%的股份,請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎?
公司注冊(cè)資本100萬(wàn),股東A占60%,股東B占40%?,F(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C,股東A以47500元轉(zhuǎn)讓30%股份給C,股東B以0元轉(zhuǎn)讓40%給C。賬面上只有股東A有實(shí)收資本95000元,那股東A和股東B的股權(quán)原值怎么計(jì)算?
股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓,A法人股東原占股60%,認(rèn)繳210萬(wàn),實(shí)繳94萬(wàn),B自然人股東原占股40%,認(rèn)繳140萬(wàn),實(shí)繳64萬(wàn),現(xiàn)A股東收購(gòu)B股東全部股份,A直接把錢64萬(wàn)轉(zhuǎn)給B,B退出公司,后A將49%股份轉(zhuǎn)給C法人新股東,認(rèn)繳171.5萬(wàn),實(shí)付64萬(wàn),C直接打款給A,現(xiàn)兩次轉(zhuǎn)讓會(huì)計(jì)分錄如何做,會(huì)計(jì)分錄后附件票據(jù)貼什么,C又以什么票據(jù)為依據(jù)作為他在公司的注資憑證,如果以后再次發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如何確定A和C的原值
A公司實(shí)投B公司100萬(wàn),占股100%,2年后(2年內(nèi)未進(jìn)行分紅)A公司根據(jù)B公司估值,將B的20%股權(quán)以200萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給C,C直接轉(zhuǎn)賬給A,A怎么記賬??
A公司實(shí)投B公司100萬(wàn),占股100%,2年后(2年內(nèi)未進(jìn)行分紅)A公司根據(jù)B公司的估值1000萬(wàn),將B的20%股權(quán)(原值20萬(wàn))以200萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給C,C直接轉(zhuǎn)賬給A,A怎么記賬??
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?