有發票就可以的。想要抵扣增值稅,需要對方給你開專票,如果想要抵扣企業所得稅,開普通發票。
老師,公司購買二手汽車可能抵扣增值稅稍項
老師,公司購買二手車,他開的二手車交易發票能抵扣嗎
公司購買二手車能抵稅嗎
公司購買二手車可以抵扣增值稅嗎?
公司購買二手車可以抵扣購置稅嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
只有這種票,可以嗎?
你好,抵扣不了的,這個抵扣不了。
專票我應該找銷售公司要?這種票是什么票啊
你好,對的是的,這種屬于過戶用的二手車發票。
可以拿這個發票做賬嗎?
你好,沒法抵扣增值稅,也沒法抵扣所得稅的。
那這個是什么用也沒啊
你好,只能用來過戶,他沒法抵扣。
郭老師,這個發票就啥用都沒有了,不能吧,那這樣開這個發票有什么意義呢
也不能用這個做賬
你好,買來過戶用的,你拿來做賬沒有意義。
這車屬于你單位,你不得過戶一下,行駛證是你單位名下的。
我還是咨詢稅務吧
可以的,可以問一下的,或者是12366都可以。