同學(xué)你好,在系統(tǒng)的申報(bào)處,把8月份的工資表導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng),再看看申報(bào)表的明細(xì),在報(bào)表申報(bào)那里導(dǎo)出來就行了。
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
如果我八月份的工資現(xiàn)在還沒確定我能在收入那里,就是薪資所得,把每個(gè)人的薪資都填零嗎?然后點(diǎn)匯款計(jì)算,然后點(diǎn)申報(bào)表報(bào)送,但是我不真正的報(bào)送,就是我到這一步的時(shí)候,我把報(bào)表給保存下來,然后最終等工資確定完了以后,我把這些數(shù)據(jù)都能清空嗎?
您的意思就是我按照正常的工資去寫,然后最后是在申報(bào)表報(bào)送這個(gè)里頭導(dǎo)出數(shù)據(jù),是這樣嗎?
同學(xué)你好,可以把每個(gè)人的薪資都填零,然后點(diǎn)計(jì)算,然后點(diǎn)申報(bào)表報(bào)送,但是不真正的報(bào)送,就是到這一步的時(shí)候,把報(bào)表給保存下來,然后最終等工資確定完了以后,把這些數(shù)據(jù)都能清空的。 對(duì)的。是這樣的。
我明白您說的意思了,就是我點(diǎn)申報(bào)表的時(shí)候,就是我相當(dāng)于只是用他的這個(gè)軟件進(jìn)行計(jì)算,不真正的申報(bào),等到我工資確定了以后,我可以再改那個(gè)申報(bào)表的是嗎?那到時(shí)候那申報(bào)表怎么改您知道嗎。
同學(xué)你好,是的,到時(shí)候,直接把正確的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入,就覆蓋了原來的數(shù)據(jù)了。
老師,請(qǐng)問我這一步的時(shí)候是不是可以點(diǎn)那個(gè)復(fù)制上月數(shù)據(jù),然后把薪資改成零就可以了。
同學(xué)你好,可以這樣操作。
我理解的意思是,我等工資確定了以后,我把那個(gè)薪資部分,手動(dòng)改就改成我每個(gè)人要發(fā)的那個(gè)金額就可以了,是,就直接改那個(gè)薪資那部分,其他東西都不用動(dòng)是不是?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。