?你好;? ? ? ? ?技 屬于兼營業務的; 這個 是銷售按13% ; 技術服務按6%? ?
我公司經營范圍有施工總承包,專業承包,勞務分包,承裝,承修電力設備的經營范圍。目前承包大樓的電力設備的檢修,開票的稅務代碼應該是屬于哪一項,這個項目接下來我們再分包給其他供應商做,供應商給我們提供的是勞務費和技術服務費發票。我們相當于中間商。
老師,這是我們公司經營范圍游樂設備安裝、維修、批發、零售,電子產品、電子元器件、機械設備及配件、體育用品、辦公設備、廚房設備、橡塑制品、玩具、家具、木制品、樂器的批發、零售,從事電子科技、網絡科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,會務服務,展覽展示服務,動漫設計,設計、制作、代理、發布各類廣告,從事貨物及技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。幫我看看,供應商可以給我們開繩網發票嘛?
我們公司屬于銷售自動化設備的商貿公司,然后提供設備技術服務,我們公司是不是涉及營改增項目和非營改增項目?
老師 您好 我們公司經營范圍: 一般項目:企業管理;辦公服務;通訊設備銷售;租 賃服務(不含許可類租賃服務);通訊設備修理;機械設備租賃;計算機及通訊設 備租賃;辦公設備租賃服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;文具用品零售;日用 品銷售;電子產品銷售;家用電器銷售;家具銷售;機械設備銷售;計算機及辦公 設備維修;打字復印;圖文設計制作;廣告設計、代理;廣告發布;技術服務、技 術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;計算機系統服務。(除依法 須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產 業政策禁止和限制類項目的經營活動。) 老師 您可以從這個范圍里 看出 是什么行業么 謝謝
老師,我們公司是信息技術咨詢服務有限公司 能否開“維修費”的發票? 經營范圍:一般項目:信息技術咨詢服務,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,廣告設計、代理,廣告制作,專用設備修理,電子、機械設備維護(不含特種設備),企業形象策劃,社會經濟咨詢服務,會議及展覽服務,市場營銷策劃,市場調查(不含涉外調查),機械設備租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,小規模第一季度專票沖紅121226.64,普票開58萬,增值稅申報跳出顯示銷售額填報異常需要點強制執行才能申報,真實的直接點沒事吧?
老師,印花稅的計稅依據是看購進合同的簽訂日期還是付款日期還是開票日期
老師,一直0申報的公司,注銷后也會有完稅證明嗎?在電子稅務局開具
小規模,月初采購貨物,暫估3萬元,借庫存商品3萬,貸應付賬款-暫估3萬,月末這批貨全部發出去了,月末是不是可以計,借主營業務成本3萬 貸庫存商品3萬,等到發票回來了,再把這2個分錄沖掉,重新按照發票金額寫分錄,這樣操作對嗎
那我們公司是不是涉及營改增項目和非營改增項目?
這個表我究竟需不需要填呢,
?你好;? ?表3 你們沒有差額征稅 ; 不用寫的? ?
那我們公司是不是涉及營改增項目和非營改增項目?這個問題我始終沒搞懂。
你好 ;? 不會 涉及哈;? 你沒有涉及? ?; 你都不用報這個 附表3??