為啥一筆賬要反復暫估呢?
老師,小規模5月份購進商品,未收到發票,暫估價入賬,6月份收到了發票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結轉成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結轉了成本,本月收到了發票,先沖紅了暫估,還沖了當時對應結轉的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結轉。這樣做可以不
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發票所以做了暫估入庫,1月末結轉成本。1月份庫存商品為0。現在6月份商品發票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調整呢?
老師,我們有一批庫存商品,發票一直沒收到。我5月份暫估了,6月份又結轉了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫存商品貸方應付賬款 然后當月就結轉成本了。后來九月份和十月份都收到發票了,一直沒有沖掉暫估,我現在想補一個憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
其實按規矩做,都是每個月暫估了,下個月初沖是這樣吧,老師。
沒有那個說法的哈,只有先暫估,等收到發票才沖
哦哦,好的。謝謝老師
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