你好 可以的,這種小金額的,你不通過(guò)以前年度損益調(diào)整是可以的
老師,您好: 去年12月補(bǔ)計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加錯(cuò)了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅金及附加 借:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,3月份調(diào)整21年1月份報(bào)稅報(bào)表 補(bǔ)交了增值稅及滯納金 記賬時(shí)候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時(shí)補(bǔ)計(jì)提附加稅的時(shí)候 營(yíng)業(yè)稅金及附加科目是不是要計(jì)入以前年度損益?
補(bǔ)計(jì)提去年10-12月的稅金及附加直接做稅金及附加分錄可以嗎?不用以前年度損益科目可以嗎?
今年繳納的是去年的稅費(fèi),做憑證補(bǔ)提去年的稅費(fèi),可以做借:稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)嗎 涉及不涉及以前年度損益調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)一下上年度的稅金及附加沒(méi)做計(jì)提,本年度繳納上年度的稅金及附加費(fèi)用,是直接計(jì)入本年的稅金及附加還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?
老師,殘保金的繳費(fèi)基數(shù)是什么
電子飛機(jī)票,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目還是進(jìn)項(xiàng)稅科目
老師,我們有個(gè)員工,原來(lái)為了少交個(gè)稅,第一季度每個(gè)月部分績(jī)效作為獎(jiǎng)金計(jì)提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預(yù)留,想要在4月份補(bǔ)發(fā)掉,那我到時(shí)候申報(bào)時(shí)是作為工資申報(bào)嗎?
公積金交費(fèi)基數(shù)有沒(méi)有規(guī)定要和工資收入,或者報(bào)社保的基數(shù)相符啊?我可以給老板多交點(diǎn)嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來(lái)點(diǎn)錢,還能避個(gè)稅
4萬(wàn)的裝修費(fèi)可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應(yīng)商的款,法院判了我們要支付。但現(xiàn)在供應(yīng)商打折,說(shuō)不開(kāi)發(fā)票。我們是怎樣支付合理?公對(duì)對(duì)方法人私賬?還是私對(duì)私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務(wù)局突然成納稅風(fēng)險(xiǎn)人了,讓我們提供資料(比如進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票流水單什么的)然后問(wèn)說(shuō)不知道原因,說(shuō)是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產(chǎn)入成原材料了,現(xiàn)在怎么改
老師,異地預(yù)繳增值稅,所得稅了。怎么做會(huì)計(jì)分錄?