您好,是的,同時調整納稅申報表
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經結了,報表啥的都出了,不想再反結賬調整了,但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的,有些發票已經開了準備在22年1月份支付,還有些發票還沒開,那請問我這個第四季度的企業所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調整么?那發票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
請問2021年8月份的時候有一筆無票收入,已做賬但是申報的時候漏了,導致去年主表本年累計和賬上不符合,這個在今年怎么處理呢
你好,我想問一下8月份改的報表.增加了2021年底和2022年1月和2月無票收入,那賬也需要調整吧。但是已經跨年跨月了啊。這個怎么處理。
20年的收入沒有及時開票也沒有申報無票收入,順延入賬在下個月,但是已經跨年了,影響了審計報告給出的利潤,需要去稅務局調整增值稅申報表和年度企業所得稅嗎?是不是屬于偷稅了?
老師,您好!請問2021年開了一張發票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現在有個問題,增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會抽取一定比例的服務費,我怎么確認收入呢
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
您好,跨年用以前年度損益調整,當年用對應科目
納稅申報表已經先修改的啊。賬沒處理啊。那會計分錄怎么處理。我看完稅證明有滯納金了啊
就是要改賬唄
您好,是的,以前年度。借應收賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅,當年,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅