同學(xué)你好 賬上也轉(zhuǎn)出就可以了
請(qǐng)問老師 我已經(jīng)申報(bào)了稅了。但是發(fā)現(xiàn)少認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)了,賬上做的多,申報(bào)表填的少。我現(xiàn)在怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問賬目做對(duì)了,但是勾選時(shí)誤勾了,申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證了專票,本月把誤認(rèn)證的金額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,賬目應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我公司是一般納稅人,去年有開專票,一直未勾選認(rèn)證,現(xiàn)在經(jīng)理讓我本月勾選認(rèn)證,但是我們目前無收入,是零申報(bào),這個(gè)勾選后納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額我應(yīng)該填寫哪一個(gè)啊?
老師,請(qǐng)問,我在上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費(fèi),發(fā)票開的是專票),申報(bào)增值稅的時(shí)候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個(gè)月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請(qǐng)問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師你好,查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)沒帶出來數(shù),但是按照未帶出進(jìn)項(xiàng)數(shù)的表報(bào)了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)跟未勾發(fā)票選有差額,差額就是之前已勾選申報(bào)表帶不出來的那個(gè)數(shù),想問下老師,這個(gè)錯(cuò)誤要怎么辦?白勾選了嗎?要怎么處理啊?
老師,只有異地施工才需要預(yù)交增值稅吧,本地施工不需要吧
你好,我們公司已經(jīng)背書出去的一張票,對(duì)方還沒有接收,在這期間,這張票據(jù)到期。錢自動(dòng)回到了我方一個(gè)凍結(jié)賬戶之中。這個(gè)錢能調(diào)出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務(wù)局退稅,這種情況怎么處理
老師質(zhì)量購買的檢驗(yàn)設(shè)備配件,能入制造費(fèi)用-檢驗(yàn)費(fèi)嗎
分包的勞務(wù),給對(duì)方開發(fā)票項(xiàng)目名稱選什么?
我框起來的數(shù)據(jù)在哪里提取比較好?這個(gè)是不是填上年度24年的數(shù)據(jù)?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現(xiàn)金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉(zhuǎn)成本,請(qǐng)問如何做
老師,你好!有個(gè)員工老板給了2萬多元的款,不是獎(jiǎng)金,個(gè)稅也不讓報(bào),我還是計(jì)提了應(yīng)付工資,我可以作為補(bǔ)貼什么的,不報(bào)個(gè)稅,寫什么呢。是去年的事了。個(gè)稅是公司其他人報(bào)的
米高,老師,就是我們因?yàn)槔U稅扣款,跟銀行簽訂了三方協(xié)議,這個(gè)三方協(xié)議在哪里可以找到當(dāng)時(shí)辦理的原件。
老師,若我是更正上月申報(bào),那是不是就在原賬目下面做轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,這樣對(duì)嗎?比如:原憑證:借:其他應(yīng)付款-水電費(fèi)100,貸:銀行存款100,那憑證變成:借:其他應(yīng)付款-水電費(fèi)100貸:銀行存款:100,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)11.50,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11.50,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11.50,貸:銀行存款:11.50
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,那若我是本月申報(bào)時(shí)一起轉(zhuǎn)出,那是不是應(yīng)該在本月打出以前的單子,再在本月做一張修正的憑證,改為上面的憑證?
同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確