你好,對的,是的,你們需要分紅的。
股權轉讓后,未分配利潤部分繳納了個人所得稅后,是不是做未分配利潤跟應交所得稅兩個科目,把未分配利潤做下來?
我們公司轉讓股權,目前未分配利潤是339425.68,該股東占比90%,那我轉讓該股權交的個人所得稅是多少
未分配利潤127萬,股權轉讓要交多少個人所得稅
股權轉讓交了稅個人所得稅的未分配利潤是不是減少
股權轉讓是根據未分配利潤繳納嗎?零元轉讓但是有未分配利潤的話,個人所得稅交幾個點?怎么算
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
個體工商戶開設了對公賬戶,經營者往對公賬戶里面轉錢進去用去生產經營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務,不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產生罰款,記賬是營業外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調增嗎
稅收滯納金是從申報期結束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現在沒有優惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發票,他要自己去開交易發票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發票,正常不是我公司得給他開發票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業準則,我現在在25年4月應如何調整會計分錄?24年企業所得稅匯算清繳應如何調整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發票是河北B支行,有關系嗎?發票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
老師,是這樣,現在公司股東想轉讓股權,AB股東各持50%,A的股份全部轉給B轉股權的時候,專管員要求按未分配利潤30萬/2*20%來繳納個人所得稅,那交了個人所得稅之后,賬上的未分配利潤也減少30/2*20%嗎
你好,對的是的,你們剩下的分紅就可以的啊,你給人家分紅了就可以啊。
都已經繳納了個稅。
做賬的時候,未分配利潤就減少15萬對嗎,等于就是分了紅
你好,你做分紅了可以的。
如果你只繳納了個稅的話,你不做分紅,沒有做賬務處理,不會減少的15萬
老師,我公司現在賬上未分配利潤30萬,沒有做分紅,那股權轉讓按30萬*50%*20%繳納個人所得稅,賬要怎么做
自己去繳納 不需要你們繳納 個人去大廳
那這是轉讓方按15萬繳納了個人所得稅,賬上未分配利潤還是30萬,分給股東的時候不是30萬又要繳納20%的個人所得稅
那所以說你們交了個稅直接做分紅
還是沒明白賬上到底要怎么處理
你們單位給他申報的嗎? 你單位支付了嗎 如果支付了借應付利潤,貸應交稅費個稅。
借應交稅費、個稅貸、銀行存款。
就做股權轉讓,專管員按未分配利潤繳納個人所得稅,這個公司不需要賬務處理吧
我意思就是,這個15萬轉讓方已經交過個稅了,股權轉讓后公司就剩1個股東,公司賬上的未分配利潤還是30萬,你這個未分配利潤分給公司股東的時候不是又要交30*20%的個稅。這樣這個15萬不是交過2次個人所得稅了嗎
單位繳納了就做 單位,沒有繳納的不做。
你在分紅的時候就不需要再繳納了。
為啥分紅的時候就不需要再繳納了,未分配利潤不是還是30萬嗎,分紅的時候不是還是要交個稅嗎⊙?⊙!
你好,在分15萬的情況下,就不需要再交個稅了,繳納了 你分30萬,只需要15萬乘以20%,你之前已經繳納了。
老師,股權轉讓后未分配利潤是不是還是30萬
對的是的對的是的。
那30萬分紅給股東,是不是按30萬*20%
你好,你已經交了15萬的了,你再交15萬的不就重復了嗎?