你好,是你單位先取得了相應款項,然后支付給員工的意思嗎??
老師我們給工人支付的受傷賠償金怎么做分錄
一次性支付工傷賠償怎么做分錄
工傷支付的工傷賠償金,怎么做賬,進什么科目?分錄怎么寫?
工傷支付的工傷賠償金,怎么做賬,進什么科目?分錄怎么寫?
工傷支付的工傷賠償金,怎么做賬,進什么科目?分錄怎么寫?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
是單位自己付的,沒有取得任何相應款項,是支付的一次性傷殘補助金還有解除合同等賠償金
你好,那就是計入? 營業外支出? 科目? 借:? 營業外支出 ,貸:銀行存款?
那這個需要調增嗎?
你好,這個支出可以據實扣除,不需要調增?
匯算清繳的時候需要寫說明嗎?
你好,不需要,正常扣除就是了?
那是不是也可以進工程施工-合同成本-其他直接費用
你好,這個是營業外支出
不需要調增呀,這樣也可以吧
營業外支出金額太大了呀
你好,這個不需要做納稅調增處理的?
營業外支出是個敏感科目,金額掛太大,麻煩
你好,不是所有營業外支出,都必須調增處理啊?
這我知道的,有什么風險不?
你好,據實扣除,沒有風險啊?
你們學堂有的老師說進管理費用-福利費,到底哪個合適?
你好,工傷支付的工傷賠償金,這個不可能是? 福利費啊?
你們學堂老師說的,說進營業外支出,需要調增的,我們是農民工,工資我們代發,勞務公司給我們開發票的
受傷的這個是農民工的,
你好,不是所有營業外支出,都必須調增處理啊?