您好!你們?nèi)绻麤]有給車給對方,不是確實(shí)是要把錢給對方嗎
我們計(jì)劃并購A公司(A公司是一家新主體,原來的老主體B公司因財(cái)務(wù)不合規(guī),所以新成立了A公司來落地并購) 過程中A要把B原有的庫存和知識產(chǎn)權(quán)收購過來,收購?fù)瓿梢院螅Y金到了B公司,但A公司需要這筆資金來做公司經(jīng)營,B公司會通過公對公轉(zhuǎn)賬的方式贈與給A公司使用; 上述方式屬于“股東贈與”,在法律上沒有障礙,但可能涉及稅務(wù)問題。我想請教的就是“股東贈與”在稅務(wù)上如何處理 會不會涉及到納稅。A跟B同一股東。
我有一家將近一年半沒有經(jīng)營的公司,在2018年和A公司有一筆經(jīng)濟(jì)往來4.7萬,是a公司購二手車打到我司賬戶上的,但是二手車所有權(quán)不是我司的,沒有完成過戶,所以沒有給對方發(fā)票,后來A公司破產(chǎn)了,B公司申請A公司破產(chǎn),b公司申請法院向我家發(fā)了清償債務(wù)通知書,我司確實(shí)不欠錢,但是以前的交易證據(jù)沒有了,怎么處理啊,只有和A公司負(fù)責(zé)人的聊天記錄
我有一家將近一年半沒有經(jīng)營的公司,在2018年和A公司有一筆經(jīng)濟(jì)往來4.7萬,是a公司購二手車打到我司賬戶上的,但是二手車所有權(quán)不是我司的,沒有完成過戶,所以沒有給對方發(fā)票,后來A公司破產(chǎn)了,B公司申請A公司破產(chǎn),b公司申請法院向我家發(fā)了清償債務(wù)通知書,我司確實(shí)不欠錢,但是以前的交易證據(jù)沒有了,怎么處理啊,只有和A公司負(fù)責(zé)人的聊天記錄
老師,我們有兩個(gè)公司,a是母公司,b是子公司,a公司有業(yè)務(wù),有生產(chǎn)線和工人,沒有銷售使用易爆品(硝酸)資質(zhì)。 b公司沒有任何業(yè)務(wù),沒有生產(chǎn)線,只有3個(gè)掛帳員工,有易爆品資質(zhì)。 現(xiàn)在問題:b公司買硝酸,給a公司生產(chǎn)使用,所以b公司賬面顯示有很多庫存,但實(shí)際已經(jīng)出庫給a公司使用了。b公司買硝酸和發(fā)工資的錢全部都是a公司每個(gè)月給他對公轉(zhuǎn)款(一直掛往來賬)。現(xiàn)在這個(gè)問題怎么解決啊?或者兩家公司簽個(gè)什么協(xié)議?(注:1、a公司不想申請這個(gè)資質(zhì),目前也不好申請了。2、這種情況會一直持續(xù))
老師,我們有兩個(gè)公司,a是母公司,b是子公司,a公司有業(yè)務(wù),有生產(chǎn)線和工人,【沒有銷售和使用】易爆品(硝酸)的資質(zhì)。 b公司沒有任何業(yè)務(wù),【沒有生產(chǎn)線】,只有3個(gè)掛帳員工,有易爆品資質(zhì)。 現(xiàn)在問題:b公司買硝酸,給a公司生產(chǎn)使用,所以b公司賬面顯示有很多庫存,但實(shí)際已經(jīng)出庫給a公司使用了。b公司買硝酸和發(fā)工資的錢全部都是a公司每個(gè)月給他對公轉(zhuǎn)款(一直掛往來賬)。現(xiàn)在這個(gè)問題怎么解決啊?兩家公司簽個(gè)委托加工協(xié)議嗎?(注:1、a公司不想申請這個(gè)資質(zhì),目前也不好申請了。2、這種情況會一直持續(xù))
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?