你好,這個培訓費培訓的是什么內容。
我是建筑勞務公司屬于小規模納稅人,農民工來上班沒多久,就受傷了,在醫院花的費用有2萬左右,沒給他交社保,這筆費用可以在企業所得稅稅前扣除嗎?如果可以扣,醫院的什么發票可以作為原始單據,抬頭開個人還是?
老師好,我們公司是小微企業的旅行社,小規模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發票可以開普通征收的發票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發票,這個9000已經在開出去發票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
我單位是一般納稅人適用簡易計稅方法計稅的農業培訓機構,跟各地的農業農村局合作,農業農村局幫招生開班上課,我單位給農業農村局開票,開票內容是非學歷教育,免稅的增值稅普通發票。但是(財稅〔2016〕68號)的規定,一般納稅人提供非學歷教育服務,可以選擇適用簡易計稅方法按照3%征收率計算應納稅額。難道我單位開免稅的發票是開錯了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡易計稅方法提供非學歷教育可以免稅?農業農村局付款給我單位,這筆款是屬于財政性撥付資金嗎?如果屬于財政性資金應該是不征稅的,難么到時候企業所得稅匯算清繳是不是要填財政性資金那張表進行納稅調減?不征稅收入所對應的成本好像是不能稅前扣除的?
老師好, 1.請問小規模納稅人收到,發票內容為“非學歷教育服務-培訓費”可以企業所得稅前扣除嗎? 2.如果可以扣除,扣除比例是多少。
請問,紅字發票怎么開?
第六題,已專利權出自入股,為什么需要進行凈利潤調整。
老師解析說是認繳,為什么講義上寫可以認繳也可以實繳呢
請問老師預付保險費怎么做,發票次月開
您好老師,2019年的發票到現在還能入賬嗎?
老師,一個公司的法定代表人轉我們公司一筆款,然后讓給他們公司開票 可以嗎
出口企業,員工出差日本,這些能不能報銷?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老板報的課程,關于管理之類的吧
可以在稅前扣除,如果是EMBA課程不可以稅前扣除。