在嗎?老師
老師,公司買的肉類送客戶分錄怎么做,視同銷售嗎
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規定贈送視同銷售算銷項稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業務招待費,取得發票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師問下公司外購月餅送客戶取得專票,怎么入分錄,視同銷售嗎
請問老師,給客戶送禮取得的煙酒發票怎么做分錄?視同銷售么
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
你好 不是視同銷售 是進項不能抵扣 記福利里??
我真不明白了,有的說可以,有的說不可以
你好? 這是規定 (1)將貨物交付其他單位或者個人代銷; (2)銷售代銷貨物; (3)設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; (4)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目; (5)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費; (6)將自產、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶; (7)將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者; (8)將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。
這個是啥
這是視同銷售的范圍??
那第8條不是和購進月餅一樣嗎,那里寫有購進貨物
我看錯了,我看成送給員工了。視同銷售是對的。 借庫存商品。進項稅額,貸應付賬款。 借營業外支出。貸主營業務收入,應交稅費。 借主營業務成本,貸庫存商品。
那我送給客戶時是不是還要還一張銷售票,銷項稅額就是和那個進項稅額一樣的
可以開票的,按照銷售的價格開發票。 然后稅額是不含稅的收入,乘以稅率。