借其他應付款,借管理費用負數,然后再做發掘的,借管理費用貸其他應付款。
請問老師我上個月交的房租,上個月做的分錄是借管理費用貸銀行存款然后又做的借管理費用貸待攤費用,這個月發票來了我的分錄該怎么做啊?還是把發票附在上個月賬本里啊?謝謝
老師,我9月的電費因為沒有收到發票分錄是借管理費用貸銀行存款,這個月收到專用發票了怎么寫分錄。謝謝
老師 1月份 期末 借:管理費用 4000元 其他應付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應付款1000元轉回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細分錄寫給我下,謝謝
老師,我7月付的保險費,借管理費用,貸銀行存款,10月份發票回來我怎樣做分錄,謝謝
老師,我這張銀行回來怎么記錄憑證呢,我做借管理費用保險 貸銀行存款,這樣可以嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
發掘是什么意思啊
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