同學你好 對的 這個是第一個條件
老師你好,留底退稅申請是不是一般納稅人有進項抵扣的才適用呢?我們是小規模企業,沒有進賬抵扣的?應該是不符合這個條件吧
老師你好,我想請問一下留底退稅政策的第一條要求,是不是說企業要連續6個月以上要有留底的才能符合條件
老師您好,我想問下關于留抵退稅的這一要求:自2019年4月稅款所屬期起,連續六個月(按季納稅的,連續兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬,第六個月到底指的是那個月?
請問這個連續6個月是申請退稅前任意連續6個月的期還是說必須要在申請退稅前的連續6個月? 比如2023 11月申請退稅,是 10 9 8 7 6 5 還是說也可以從123456期間?只要是連續就行? 八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 (一)同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續六個月(按季納稅的,連續兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;
老師,還想問下政策中有這條,那是不是按工信部劃分的小微企業只能在22年底退稅,現在不能退了 符合條件的小微企業,可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照本公告第三條規定執行。
一年個體工商戶掙200多萬的情況下交多少稅
固定資產原值是含稅價還是不含稅價,收到普票發票金額是多少原值就是多少吧?
我們屬于設計行業,簽了框架合同,實際開發票的時候還需要跟發票對應嗎?
因為簽證原因我在美國不能參與實質性勞動類工作,所以我找了海外倉幫我進行收發貨,平常用獨立站在美國銷售。這樣的話也算在美國經營嘛
利潤表中信用減值損失,做了調增,后續所得稅匯算清繳這塊可以調減嗎?
老師,我司一般納稅人,現在要開技術服務費發票,專票,征收率多少呢
以下是本公司銷售進貨數據、怎么做賬怎么寫憑證
請問國內公司對國外的捐贈是可以的嘛,需不需要提供什么證明,賬務方面怎么處理,可以稅前扣除嗎
請問老師期末銷項進項結轉至未交增值稅以后還有余額代表什么意思呢?
老師,我司一般納稅人,現在要開技術服務費發票,專票,征收率多少呢
如果我是今年6月份才是一般納稅人,那到今年12月份能申請留底退稅嗎(就是政策后面的幾個要求都能符合的情況下)
同學你好 這個得看你們當地稅局要求