你好這個題目的答案是B對的
麻煩老師看看稅務(wù)師第一小題,進行解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師看看第二小題,進行解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第二大題第一小題,進行解釋謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第七大題第一小題,進行解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第九題第一小題,進行解釋,謝謝
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發(fā)票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領(lǐng)用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領(lǐng)用時攤銷走的銷售費用,現(xiàn)在報廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務(wù)費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應(yīng)該怎樣處理比較好?
老師,列出過程呀
計入企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)19200+18=19218
基價=12 000×80%×1.9=18 240(萬元),實際取得不含稅收入19 200萬元,大于基價,應(yīng)按19 200萬元確認收入。該公司2019年企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入=19 200+18=19 218(萬元)。
可是答案為什么要進行比較呀
其余沒必要的,直接來核算
那直接是兩個收入加起來也太簡單了吧
這里包括課本也沒有這個比較的說法呀