您好,這個是這樣的,贈送的話是作為銷售費用處理的,不涉及稅
計算各促銷活動方案凈利潤公司準備在2020年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的醞釀釀階段,營銷部經過市場調查,以銷售10000的無線鼠標為基數確定了三個促銷方案方案一:折扣銷售,即將10000的無線鼠標以8000元的價格銷售方案二:贈送商品,即銷售10000的無線標同時再贈送價值2000元的數碼產品(數碼產品采購價格1800元),無線鼠標和贈送的數碼產品開在同一張發票上方案三:現金折扣,即銷售10000的無線鼠標,在收回貨款的同時給予2000元現金折扣公司總經理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經理對三個方案的納稅和凈利潤進行測算,選擇最優的促銷方案說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本(含稅)4186.65元、人工成本2225元、制造費用170元;發生可在企業所得稅稅前扣除的期間費用為730元2)以上數據均含稅,增值稅稅率為13%,進項稅額只考慮采購材料及采購數碼產品取得的增值稅專用發票
老師您好,我們公司是飼料生產企業,現公司購進一批酒作為促銷活動送給客戶,購酒時取得對方普通發票,我們送客戶時如何進行會計處理, 不涉及到稅了吧,謝謝。
公司(2020年度) 企業信息 任務列表 信息化 稅務 計算各促銷活動方案凈利潤(8分) 公司準備在2020年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的醞釀階段,營銷部經過市場調查,以銷售10000元的無線鼠標為基數確定了三個促銷方案方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價值2000元的數碼產品(數碼產品采購價格1800元),無線鼠標和贈送的數碼產品開在同一張發票上。方案三:現金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回貨款的同時給予2000元現金折扣。 公司總經理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經理對三個方案的納稅和凈利潤進行測算,選擇最優的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本(含稅)4186.65元、人工成本2225元、制造費用170元;發生可在企業所得稅稅前扣除的期間費用為730元, 2)以上數據均含稅,增值稅稅率為13%,進項稅額只考慮采購材料及采購數碼產品取得的增值稅專用發票 促銷活動方案凈利潤對比表 方案 應繳增值稅 應繳稅金及附加 應激所得稅 預計凈利潤 方案一 方案二 方案三
公司準備在2020年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的醞釀釀階段,營銷部經過市場調查,以銷售10000的無線鼠標為基數確定了三個促銷方案方案一:折扣銷售,即將10000的無線鼠標以8000元的價格銷售方案二:贈送商品,即銷售10000的無線標同時再贈送價值2000元的數碼產品(數碼產品采購價格1800元),無線鼠標和贈送的數碼產品開在同一張發票上方案三:現金折扣,即銷售10000的無線鼠標,在收回貨款的同時給予2000元現金折扣公司總經理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經理對三個方案的納稅和凈利潤進行測算,選擇最優的促銷方案說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本(含稅)4186.65元、人工成本2225元、制造費用170元;發生可在企業所得稅稅前扣除的期間費用為730元2)以上數據均含稅,增值稅稅率為13%,進項稅額只考慮采購材料及采購數碼產品取得的增值稅專用發票
各位老師大家好,我們公司是做農業苗木的,然后自產自銷的企業,是購進苗木的時候,是從農戶個人手里購進的,然后付款的時候,計入到:借:預付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因為是個人嗎,我們公司開收購發票還是對方開給我們發票呢,比如收到發票,借生物性資產,貸:預付賬款,重點是銷售結轉成本這一塊怎么做賬務處理呢,老師們指點一下,謝謝
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利