您好!是的。因為本身就不用交了
是不是分公司或連鎖店不屬于小型微利企業,不享受所得稅減免優惠政策?
老師是不是當利潤為負值時,就不存在享受企業所得稅減免政策
老師,我們企業是光伏發電企業,企業所得稅享受三免三減半,現在已經是到減半企業所得稅了,同時我們公司現在也是小微企業,是否能夠疊加同時享受減半政策及小微企業優惠政策,謝謝老師
老師,分公司企業所得稅為什么不能享受減免政策
老師,一般納稅人關于小型微利企業的政策,增值稅和企業所得稅的政策各是什么,為什么增值稅享受,企業所得稅不享受
請問老師現金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務系統改去年數據,反結賬,今年的賬不會變動吧
以前年度主營業務成本少歸集,以后年度怎么調整?
老師,勞務分包再專業分包給勞務公司可以嗎
小規模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規模開專票和普票有區別嗎?
你好!老師 發現第一季度有一個數據錯了,可以修改嗎?報表可以修改嗎?
公司是助貸機構,給銀行推薦的客戶放款,后續每期還款有服務費,已經放款的人員可以計算出截止到還款完一共應收多少服務費,怎么在報表上體現這些后期應收服務費,能用應收賬款來體現么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項目的人工費直接計入“主營業務成本—項目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
那像這個情況到第二年的時候我是在什么時候開始做彌補虧損
你好!這個看到當地稅務局的系統,有的是直接在下個季度申報的時候,也就是4月申報的時候,就可以抵減
你系統抵減我這邊賬務上要不要做什么賬務處理
你好!這個不需要,你直接按申報表上的金額來計提所得稅就好
就是說我到月底申報的時候例如財務報表利潤為30萬,我就申報時申報表申報30萬,賬務上不又做什么是嗎
您好!你財務上,只需要看要交多少所得稅,就做對應的分錄
我是根據30萬先申報,然后根據這個抵扣后的申報表金額,以這個申報表為原始憑證,再來做這個抵扣后的所得稅金額入賬的賬務處理嗎
您好!是的,就是這樣
這個賬務處理要怎么做
您好!根據實際應該繳納的所得稅,借所得稅費用 貸應交稅費—應交企業所得稅
到年底需不需要在做什么處理
您好!這個沒有特殊的處理了。
好的謝謝老師
您好!不用客氣的了