同學你好 你要看您們是什么貨物,免稅但不退稅,還是不免稅也不退稅,還是免稅并退稅?
請問我公司原來有一批出口貨物,現在客戶退貨,因為當時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現在進來只能做進口,就產生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
國外客戶打款到一達通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產品(展示架)和另外一家公司產品(包包),組合到一起出口,出口報關不能用兩家公司名字一起出口,現為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務上:借:應收賬款-一達通 貸:應收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
給客戶定制一批禮品,客戶是國內使用,不需要做出口,但是需要和他們海外的公司簽合同付款,我們公司有美元賬戶,但是經營范圍沒有進出口貿易,這樣能收款嗎
我們公司有票貨做了出口,但是不做退稅,國外客戶只能打款進公賬,這樣子是只能出口轉內銷交稅13個點嗎?還是怎么操作
請問一下老師,我們做外貿進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
是機械配件,不免稅,然后沒有報關不做退稅
出口沒有報關嗎?那就正常繳稅了
您們?yōu)槭裁床粓箨P
業(yè)務員說怕客戶覺得麻煩,以至于成交不了生意
那這樣就損失了增值稅
業(yè)務員說: 退稅方面屬于國際貿易條款。 他們會報關,但是不需要我們幫他報。 選擇出廠價,賣方的責任只需要交貨
你再了解一下,報了關可以退增值稅
這樣可以抵進項稅,但會有損失