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老師,我發現之前暫估成本高了,應付款也高了,那我現在沖暫估的,借應該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數了,這個我怎么處理

2022-08-23 10:39
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齊紅老師

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2022-08-23 10:44

同學你好 原材料余額不能是負數

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快賬用戶4642 追問 2022-08-23 10:54

那這個怎么做呢,因為之前月份的成本已經結轉

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齊紅老師 解答 2022-08-23 10:59

同學你好 原材料不能是負數的

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快賬用戶4642 追問 2022-08-23 11:01

我知道原材料不能是負數,但怎么處理這個問題

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齊紅老師 解答 2022-08-23 11:07

你可以原材料暫估入庫

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快賬用戶4642 追問 2022-08-23 11:09

暫估的比實際入庫多了。

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齊紅老師 解答 2022-08-23 11:12

那你按照來的發票數量紅沖 然后剩下的等來發票再沖

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同學你好 原材料余額不能是負數
2022-08-23
你好之前領用了結轉了成本可以
2024-10-07
同學你好 發票來了 借,原材料一暫估9 貸,應付賬款一暫估 9 借,原材料9 貸,應付賬款9
2020-12-30
借:應付賬款-暫估 貸:主營業務成本
2023-12-15
你好,借生產成本負數-1000000,貸原材料負數。-1000000,
2021-05-12
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