您好 借:管理費用等 貸:預付賬款
你好,老師,我們給供貨商付了200萬的承兌,分4個50萬付的,我在金蝶上錄憑證的時候,借:應付賬款200 貸:應付票據 (這應該寫200?還是分四次寫50?)
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發票是一個季度才開具給我們的。現在我們收到7-9月份的租賃發票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現在收到了發票,這個分錄應該怎么做呢?
老師,就是我們材料款付款的時候先付給個人的,然后現在我們要開票了,這個人把錢打到我們公司賬上走賬,我該怎么寫分錄啊?
老師好!上個季度做賬的時候把一個人的應付賬款,寫成預付賬款了,現在做分錄應該怎么寫,他這個月又給我們提供了發票
老師我們一個項目兩個人在干,現在供應商把發票開在一起了,款也一起付給了供應商,兩個人成本是55分成的,現在賬怎么做賬,怎么下銀行賬
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀