你好同學(xué), 會(huì)計(jì)攤銷=(300-60)/3=80,記入管理費(fèi)用80 賬面余額=300-80=220,可回收金額=150-15=135 計(jì)提資產(chǎn)減值損失=220-135=85 賬面價(jià)值=220-85=135 稅法攤銷=300/6=50 計(jì)稅基礎(chǔ)=300-50=250
你好,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么解答?麻煩告訴下我,謝謝!
你好老師 這道題解析沒(méi)看明白 麻煩解答一下
老師你好,麻煩問(wèn)下這道題怎么解答?
老師你好,麻煩問(wèn)下這道題怎么解答?
老師,麻煩問(wèn)下這道題要怎么解答的
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒(méi)有營(yíng)收,2024的匯算清繳,成本費(fèi)用這些需要調(diào)整嗎?
你好老師去年打款,今年開(kāi)票可以嗎
老師好,給公司轉(zhuǎn)錢,一般金額達(dá)到多大必須要有合同呢
老師噴繪制作開(kāi)票屬于什么
老師 老板說(shuō)要發(fā)五一的節(jié)費(fèi) 問(wèn)我是要在發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)還是五一假期給大家發(fā)好一些 我想問(wèn)一下您怎么發(fā)比較好
您好,老師匯算清繳中 折舊那個(gè)表第三、四、五行與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具和飛機(jī)、火車、輪船外的工具、電子設(shè)備各怎么填寫呢?
2024年的年報(bào)是不是就報(bào),2024年的12月的財(cái)報(bào),一樣的數(shù)據(jù),兩者有什么區(qū)別嗎?
老師你好,分公司注銷了有未分配利潤(rùn),轉(zhuǎn)入總公司,總公司要怎么做分錄
老師 我想問(wèn)下制造業(yè)每個(gè)月怎么可以算清楚利潤(rùn)呢 很多材料都是幾個(gè)訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒(méi)收回 應(yīng)付也有很多沒(méi)付的 倉(cāng)庫(kù)包括在產(chǎn)品都沒(méi)有統(tǒng)計(jì) 實(shí)在不知道該怎么算利潤(rùn)了
老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導(dǎo)出來(lái)的清單也看不到數(shù)量這些。
確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=(250-135)*25%=28.75 所得稅費(fèi)用-28.75