安裝方開安裝發票給你們公司,你們開銷售舊貨發票給對方即可。結算存款結算
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務派遣公司,9月25日發包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同( 發包單位給的樣本)2.所有勞務人員的工資表,銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算,這樣的合同結算是定好每個人多少錢,還是規定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師好!我們能源公司,是2020年和A企業簽訂了一項合同,就是我們幫A企業遞交用電補貼等流程簽約,企業享受了國家每個月的用電補貼款后,和我們A企業4.6分成的,我們公司開票過去,A企業收到國家的用電補貼后,就轉分給我們。我們開了10萬的票后,其實A對方是有收到國家補貼的,就是一直沒給我們付,到最后只付了2萬,之后就沒再支付了,我們稅也交了,找對方,對方就說公司倒閉了,那這8萬的應收款怎么處理呢?
老師,我是一般納稅人,公司主營電梯銷售、維保和安裝業務,現在有一項業務是有三方:開發商、施工方和銷售電梯的公司我方,我公司同施工方簽訂電梯購銷安裝協議,我方給施工方開具13%的電梯專票,施工方給開發商開具9%的工程款發票,施工方要扣我3%的管理費和2.5%的所得稅,將來會返我10%的稅點,請問這樣做合理嗎?這筆業務要怎么理解?可以舉例說明一下嗎?扣管理費和所得稅稅點及返稅點這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
@郭老師,郭老師,郭老師,我公司簽了一個電梯安裝工程,同時簽了拆除舊電梯收購合同,拆除舊電梯收購合同約定款項不支付對方,直接從對方安裝電梯合同中扣減費用,這個業務應該怎么處理?
1.梅蘭電器公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年11月有關涉稅事項如下:(3)梅蘭電器在銷售商品的過程中,同時出租包裝物給龍興公司,包裝物的實際成本為1000元,收到租金339元,押金1200元,款項為現金支付。(4)梅蘭電器為擴大規模,根據合同規定,以企業生產的50臺空調對蘇寧易購進行投資,50臺空調不含稅售價為260000元。(5)將5月購入的辦公用不動產用于職工食堂,購入時不動產價格5000000元,增值稅額為450000元。該不動產采用直線法折舊,使用年限為20年,凈殘值率為0。(6)將電壓鍋100件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)無償贈送給關系單位。(7)購買電熱毯100件(成本10500元,含運費500元)發放給職工,作為集體福利。(8)與青年旅行社簽訂經營租簽訂經營租賃合同。合同約定向青旅出租10臺空調,租期10個月,租賃開始日為2021年1月1日,同時還約定在2020年11月25日向梅蘭電器一次性支付全額租金當日,梅蘭電器收到青旅支付的不含稅租金10000元和相應稅款。要求對11月份梅蘭電器上述相關業務進行賬務處理
老師,工資沒有從公戶發過,代賬公司把工資走到其他應付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應付款轉入實收資本,公司注銷的時候實收資本可以直接轉給老板,不需要再交稅吧
老師。注會報考 專科的會計專業在報名頁面上是選擇會計審計類——會計學嗎?
老師,把老板的其他應付款轉入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
集團內股權無償劃轉 C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤-15000,初始投資成本20000,會計處理?
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問下就是個體戶核定征收個稅費標準是24萬,然后上個季度開超了開成了28萬應該怎么交稅啊?還是按照24萬還是需要按照28萬啊?
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
我們是電梯銷售安裝公司,給客戶拆了舊電梯安裝新電梯,舊電梯頂了一部分安裝費,客戶少給我們錢,我們把舊電梯拉走!
互相開票哈,不然,沒法做賬
互相開票?用互相付全款嗎?還是可以直接抵頂?
這個舊電梯拆回來賠錢買了還沒有開票
開全款的金額票,付款時抵減
那就發票流和資金流不一致了,沒事是嗎
互相抵款是沒事的哈,因為是雙方互互債務
我這邊舊電梯抵了1萬,賣了6千,應該怎么處理?賣出去的也沒有開票,也沒有合同!
都說了哈,互相開票。然后按正常的銷售處理。沒有發票,你取得舊電梯就無法進成本抵減