你好 你在企業所得稅是核定的嗎 因為預繳都是不含稅金額*0.2%
本公司屬于建筑類企業(混凝土),企業所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問題來了,我的收入要分來2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來報企業所得稅,稅務上要怎么做?大家有沒有遇到過這種問題,能幫我分析分析嗎?
老師,我現在有一個個體戶,稅務局這邊讓我核定征收,是定率核定,不是定額核定。按照我的收入按6%核定征收企業所得稅,請問我個體工商戶需要建賬嗎?
請教個問題,我們是開外經證的一個基建項目,所得稅是核定征收的,那是不是沒有拿普通發票沖賬的需要了,因為核定征收是按收入征收的不看利潤
老師 你好,我想請問 2023年個體戶的稅收政策,網上說的不超過9萬免稅是指什么?免的是經營所得還是增值稅?如果是核定征收,領取的定額發票還需不需要申報經營所得?如果申請了定額發票,還可以申請普票嗎? 核定征收,是不是不需要建賬?
請問老師,建材批發個體戶2023年是核定征收,2024年變成了查賬征收,因為2023年開票未到起征點免稅了,當年未結轉到營業外收入,營業外收入結轉到2024年了,2023年12月開的有一張成本票,但是2023年還是核定征收用不了,那2024年變成了查賬征收,可以用這張成本票抵這個營業外收入嗎?
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧
就算有預繳那也是按不含稅收入的千分之二呀 跟查賬利潤又沒有關系
是的 沒有關系 會企業所在地你看下什么征稅方式 也是按照收入嗎 還是根據利潤繳納 預繳的回來可以抵扣 只要你在企業所在地核定征稅就不需要成本發票 安收入繳納的 又不看成本
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