你再次收到時,再重新按照新的專用發票,再重新做一個正規的憑證就可以了。借成本、借庫存商品,借費用、借應交稅費、應交增值稅進項稅額,貸銀行存款。
上個月供應商開錯了專用發票,進項稅認證了,也轉出了,這個月收到紅沖發票,怎么做進項稅額轉出?
國稅代開專用發票,發票錯誤,紅沖重新開具,紅沖時做了進項稅額轉出,再次收到專用發票時,需要進項稅額再次計入么?怎么做會計分錄?
6月份供貨商發票單價開錯了 10月份沖紅重新開了 請問沖紅的發票如何入賬 需要進項稅額轉出嗎 具體分錄
請問已認證的進項稅要轉出會計分錄怎么做,發票進來的時候做借管理費用 應交稅費進項稅,貸銀行存款,對方沖紅發票不再繼續重新開
去年11月收到的進項專票,現在發現開錯了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發票嗎?已經抵扣的稅額在今年當月做轉出?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進項轉出么
注冊資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復
高速公路通行費專用發票可以計算抵扣嗎?
應納稅額是填本期累計金額嗎,利潤表
請問老師,小企業會計準則,利潤表這里有個財務費用其中利息費用(收入以-號填列),這項里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣
紅沖時,只沖銷了進賬稅額,沒有沖銷費用
你好,那你在反方向做個憑證就行,你當時怎么沖銷的,現在怎么做一個反方向的平。