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國稅代開專用發票,發票錯誤,紅沖重新開具,紅沖時做了進項稅額轉出,再次收到專用發票時,需要進項稅額再次計入么?怎么做會計分錄?

2022-08-18 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 10:36

你再次收到時,再重新按照新的專用發票,再重新做一個正規的憑證就可以了。借成本、借庫存商品,借費用、借應交稅費、應交增值稅進項稅額,貸銀行存款。

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快賬用戶1951 追問 2022-08-18 10:37

紅沖時,只沖銷了進賬稅額,沒有沖銷費用

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齊紅老師 解答 2022-08-18 10:39

你好,那你在反方向做個憑證就行,你當時怎么沖銷的,現在怎么做一個反方向的平。

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你再次收到時,再重新按照新的專用發票,再重新做一個正規的憑證就可以了。借成本、借庫存商品,借費用、借應交稅費、應交增值稅進項稅額,貸銀行存款。
2022-08-18
您好,在申報表上的附表2的進項轉出中填寫數字即可。 賬務上做和之前會計分錄的負數分錄即可
2020-12-22
您好,借管理費用,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
2023-07-09
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
2023-07-20
你好,類似 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2022-11-07
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