您好,做到待認證那個更合適的
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發票,由于我未見到發票未進行做賬,后續發票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經抵扣了,我現在想把這個進項稅轉出應該怎么做(認證抵扣但未做賬)
老師,企業當月收到進項發票未認證抵扣,進待認證科目,月末需要把待認證轉到應交稅金-進項稅中嗎
老師我沒有認證的進項發票,做賬時轉到未認證和未抵扣哪個科目都可以嗎
老師你好,本期不想認證的發票我可以做到待抵扣進項稅科目,等到認證時再轉到進項稅科目里不,這不違規吧
老師營業外收入匯算清繳哪里
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
建筑行業一般納稅人簡易計稅可以開1%的普票嗎?還是必須開3%的專票?
在準備籌建公司。但是還沒有公賬以及營業執照也沒有下來,那已經把房租也付好了,用私人微信已經支付了,沒有走公賬,那這樣怎樣記賬呢?稅務局還承認這筆費用嗎?嗎?
債轉股,需要什么資料,需要繳納印花稅嗎
老師,收到挖機租賃費/人工成本的發票,5-10萬一張,可以不計入長期待攤費用,直接計入費用嗎? 計入生產成本和計入管理費用的區別是什么呢?
樸老師,非樸老師勿擾,最基礎的成本表。老師說的含糊,我不太理解。我找到的成本表格里沒看到有人工分攤的
老師請教 個獨企業 上年利潤表是負的 但為什么一季度沒有抵扣虧損
剛剛發現去年1月的發票,充值卡50000,沒有打印出來入賬, 當時做了一筆往來,借 應付款 貸 銀行存款, 請問現在應該怎么入賬呢
老師,圖片中第一個220是來源于進貨發票上的,第二個220,是根據移動平均法算出來的,那期末余額里的220是移動平均法的220還是當月入庫單上的220?也就是說期末庫存商品的單價是怎么算出來的
那老師待抵扣什么什么用
那個是老科目了,現在不用了
就是都做到待認證了是吧老師
老師未認證的必須每月都結轉嗎?還是我直接結轉未交就可以!
直接結轉到未交就可以了
老師就是我直接做轉到未交的分錄就可以 未認證那個就不用單獨做賬了是嗎
嗯對,是這個意思的
好的老師
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝