你好,需要把被紅沖發(fā)票的所有聯(lián)次都粘貼上去?
老師我們這個月有兩張普票應(yīng)該作廢,銷售記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)都在我們這里,但是系統(tǒng)忘記作廢了。這個月需要把需要作廢的發(fā)票按正常發(fā)票一張算收入,下月再紅沖嗎?下個月紅沖需要上個月銷售方記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)一起嗎?
上個月有一張發(fā)票忘記作廢了,發(fā)票三聯(lián)都寫了作廢。是這個月開具紅字發(fā)票,,然后上個月未作廢的那張票的后面兩聯(lián)和紅字發(fā)票一起別起來這個月交給財務(wù)公司。第一聯(lián)那張就當作正常發(fā)票先處理,是這樣嗎?
你好,我上個月開的發(fā)票開錯了,忘記作廢了,也沒給對方寄過去,這個月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開錯的和紅沖一起做賬嗎,還是藍字開錯的上個月做賬,紅沖這個月做賬這個月抵扣下個月的用于2.藍字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
上月多開一張發(fā)票忘記作廢,這個月發(fā)現(xiàn)后只能紅沖,貼票該怎么貼?光貼第一聯(lián)還是三聯(lián)都貼上?
你好,我想問一下,上個月有張發(fā)票給對方開錯忘記作廢了,那我這個月應(yīng)該是自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,還是應(yīng)該怎么弄
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補交企業(yè)所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應(yīng)該如何做會計分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個月有內(nèi)銷和外銷 上個月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
多開的那一張票呢
你好,多開的那一張票,被紅沖了啊?
你好,多開的那一張票,做之前收入分錄的附件
之前多開的那一張也是三聯(lián)都貼上嗎?還是怎么
你好,之前多開的那一張,也是三聯(lián)都貼上
之前的正數(shù)三聯(lián)+紅沖的負數(shù)三聯(lián)都貼嗎
你好,是的,是這樣的