計(jì)算所得稅看本年累計(jì)。
老師您好,我要申報(bào)本季度企業(yè)所得稅報(bào)表,企業(yè)所得稅上的利潤(rùn)總額是看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
老師,看公司是虧損了?還是盈利了?是看利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?還有是要看利潤(rùn)總額的本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)??要不要交企業(yè)所得稅??怎么區(qū)分看?
老師,請(qǐng)問(wèn)填企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí),比如4-6月份,是不是不能看利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),收入和成本要用6月份本年累計(jì)數(shù)減去3月份利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)的金額去填呢?
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳利潤(rùn)表的本月金額和本年累計(jì)金額是都填本年累計(jì)數(shù)數(shù)還是本月金額填第十二月的利潤(rùn)表數(shù)。
老師,利潤(rùn)表的本期金額是表示本年累計(jì)數(shù)嗎?怎么算企業(yè)所得稅,看本年累計(jì)還是看本月累計(jì)哇
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
計(jì)算公式是什么呀
。應(yīng)納稅所得額乘以所得稅稅率。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的溝機(jī)關(guān)系是什么呀
利潤(rùn)表的期末未分配利潤(rùn)等于期初未分配利潤(rùn),加上利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)。
老師小規(guī)模納稅人是不是季度申報(bào)增值稅企業(yè)所得稅還有財(cái)務(wù)報(bào)表呀
您好,不同的問(wèn)題,請(qǐng)您重新提問(wèn)。