您好,這個肯定是可以重新開的
建筑企業(yè)在21年收了部分稅局代開的普通發(fā)票,現(xiàn)在開具不合規(guī)需要重新開,但是當(dāng)時是1%的稅率,現(xiàn)在要么3個點要么免稅,應(yīng)該開哪個稅率呢
老師好,咨詢一下,我在2021年開具了一個普票1%稅率的,現(xiàn)在需要重新開具發(fā)票,但是現(xiàn)在是免稅的,可以重新開嘛?
老師,有一張小規(guī)模21年開的普通發(fā)票,當(dāng)時是有1%稅額,現(xiàn)在要紅沖后重新開具一張,現(xiàn)在是免稅的,能這樣操作嗎
2022年開出去的銷項發(fā)票,現(xiàn)在退回來需要重新開具,那退回來這個發(fā)票還可以紅沖嘛?現(xiàn)在是2023年了可以紅沖嘛?
2023年1月開具發(fā)票,送給客戶,客戶一直未打款,現(xiàn)在打款客戶發(fā)票聯(lián)丟失了,需要重新開具,我可以紅沖嘛?
老師請問資產(chǎn)模塊怎么使用啊,感覺好復(fù)雜,錄進(jìn)去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?有的話發(fā)一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿(mào)企業(yè),A工廠的貨12月已經(jīng)拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-A工廠,還是貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調(diào)增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?
公司賬務(wù)交給第三方,現(xiàn)在公司給稅務(wù)局搖號列入風(fēng)險管理,查到進(jìn)項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經(jīng)營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務(wù)機關(guān)自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標(biāo)答沒有抵扣,請問為什么?
那這個季度的報表不影響嘛,我是小規(guī)模
這個正常申報就可以,肯定是沒問題的。