你好!外賬還是內(nèi)賬?發(fā)票怎么開的?
充值贈(zèng)送的金額,怎么做賬務(wù)處理
會(huì)員充值有贈(zèng)送的是如下處理 1、會(huì)員卡充值時(shí), 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 銷售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款(充值部分+贈(zèng)送部分) 2、會(huì)員在刷卡銷費(fèi)時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 還是把贈(zèng)送的作為商業(yè)折扣處理?
老師,培訓(xùn)學(xué)校教職工充飯卡有贈(zèng)送的值,這個(gè)贈(zèng)送的賬務(wù)怎么處理?
充值贈(zèng)送的賬務(wù)怎么處理?還有怎么計(jì)算折扣率?
酒店充值1000贈(zèng)送100這個(gè)賬務(wù)怎么處理
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計(jì)提嗎?
老師算下稅金一會(huì)給您五星好評(píng)
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開票未超過30萬,免征增值稅,那2季度超了30萬,后期需要補(bǔ)1季度的增值稅嗎?
會(huì)所買一個(gè)乒乓球桌,這個(gè)怎么記賬,供顧客玩
老師這個(gè)稅金老師給我算下吧。一會(huì)給您五星好評(píng)
你好老師,我們公司先租入別人的辦公室,然后把這些辦公室租出去,我們租了后對(duì)方給我們開了發(fā)票,這個(gè)我們租下來的辦公室可以記入庫存商品,然后租出去后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)卡片金額和報(bào)表余額不一致怎么處理。前期會(huì)計(jì)做的手工賬好亂。
老師您看下咋算的?一會(huì)給您五星好評(píng)
老師這幾個(gè)數(shù)咋算的?一會(huì)給您五星好評(píng)
內(nèi)帳,發(fā)票不需要開具
你好,借銀行存款 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款
那怎么計(jì)算折扣率
還有就是消費(fèi)的時(shí)候怎么處理賬務(wù)
你好,因?yàn)轭A(yù)存已經(jīng)做了銷售費(fèi)用,實(shí)際消費(fèi)時(shí)按全額確認(rèn)收入就可以,贈(zèng)送的金額除以總金額就是折扣率
比如充值2000送700,折扣率是700除以2700嗎?
你好!是的,時(shí)這樣理解的
那我們的實(shí)際收入是多少
你好,你的實(shí)際收入是2700元,因?yàn)?00你已經(jīng)記錄你的銷售費(fèi)用了
我說的是消費(fèi)的199元里面有多少是我們的實(shí)際收入
您好,如果前期贈(zèng)送你直接記入銷售費(fèi)用的話,在實(shí)際消費(fèi)時(shí)這199都是你們的收入
這2700里面不是有我們贈(zèng)送的金額嗎。我想知道我們實(shí)際的收入
你好,你贈(zèng)送的金額700不是一次性金費(fèi)用了嗎?或者是你用700÷2700×199,這是你的贈(zèng)送金額