你好,暫估的材料已出庫,但票一直都沒有收到 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,麻煩問下。材料驗收入庫了,但是發(fā)票一直沒收到,每個月都做了暫估,到年底依然沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做處理呀?
老師你好,暫估的材料已出庫,但票一直都沒有收到,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師現(xiàn)在暫估入庫的發(fā)票已到,材料在入庫時已使用。暫估金額和發(fā)票一致,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
那后面可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你好,領(lǐng)用了可以做相應(yīng)的領(lǐng)用分錄?
借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用時:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料—暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品:借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本. 是這樣做嗎?
你好,購進(jìn)的時候,原材料明細(xì)是某某材料,而不是?原材料—暫估(這樣是錯誤的 )
那"暫估”這是寫摘要里嗎?
你好,暫估的材料已出庫,但票一直都沒有收到 借:原材料 —某某材料 ,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估的時候,應(yīng)當(dāng)這樣寫分錄
哦,那我后面的分錄是對的嗎?下月收到票時我就把這沖紅就可以吧?
你好,其他分錄是正確的。 下月收到票時,把暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)的分錄?