你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出,?貸:銀行存款
請問補(bǔ)繳納19年度企業(yè)所得稅和滯納金怎么做會計(jì)分錄?
老師,補(bǔ)交以前年度稅費(fèi),滯納金怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,補(bǔ)交去年企業(yè)所得稅和滯納金的會計(jì)分錄怎么做
老師你好,請問補(bǔ)交以前年度的所得稅和滯納金,會計(jì)賬務(wù)怎么做?
你好老師,請問下補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅和滯納金,匯算時(shí)需要調(diào)增交稅嗎
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
老師,以前沒有計(jì)提過所得稅的,是調(diào)賬過后發(fā)現(xiàn)所得稅需要補(bǔ)交的
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
嗯,我的意思這個(gè)補(bǔ)交的所得稅之前是沒有計(jì)提過的,是不是要放到未分配利潤里面
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。