借:預付賬款貸:銀行存款
老師,您好,12月我們支付了為期三年的咨詢費60萬,并已經收到發票。但是咨詢服務還沒發生,如果想每個月結轉費用,那12月怎么做賬務處理?
老師,支付的咨詢服務費還沒收到發票,怎么做分錄
咨詢一下,支付財務會計服務費,已支付完畢,但發票還未收到,怎么做賬?
籌建期間支付財務軟件費,已支付,未收到發票,怎么做賬
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
職工出去培訓支付的培訓費怎么做賬?
借:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:銀行存款
有發票,不能直接做管理費用-職工教育經費么?
支付員工工裝費用計入什么?
一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款)