你好,如果不考慮其他的扣除 第一個(gè)月(8000-5000)*3% 第二個(gè)月(16000-10000)*3%-第一個(gè)月預(yù)繳 第三個(gè)月(24000-15000)*3%-前兩個(gè)月預(yù)繳
每個(gè)月8000的工資,個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,一年需要交多錢個(gè)人所得稅
老師,四川地區(qū),工資8000,一個(gè)月需要交多少個(gè)人所得稅啊,或者說(shuō)怎么計(jì)算的呢
老師個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,如工資8000要交多少個(gè)稅
老師,工資開(kāi)100萬(wàn)時(shí),需要交多少個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問(wèn)工資月8000(減除:社保扣除個(gè)人部分+5000),每月要計(jì)交多少個(gè)人所得稅?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
為什么第二個(gè)月要拿16000減掉10000第三個(gè)月為什么要24000減15000呢?
因?yàn)楦鶕?jù)年累計(jì)算個(gè)稅年累計(jì)的收入減去年累計(jì)的扣除。
后面每個(gè)月都是以止內(nèi)推嗎?
是的,是這么做的,是這么理解的。