你好,比如合理稅費,就是提供相應完稅證明?
老師您好:我們是小規模納稅人,股東3人認繳出資100萬,每個人實繳10萬,現有1個股東平價股權轉讓其他2個人。問:轉讓人股權原值?轉讓人凈資產份額?應納稅額?合理費用?應納稅所得額?謝謝老師
請問個人股權轉讓,沒有實繳,有房產(占比高)這個個稅計稅基數怎么算的,有規定是協議轉讓價格低的話,會根據所有者權益*轉股比例-股權原值-合計費用來算,還有一個是所有者權益*轉股比例+公司房產增值,是哪個啊
老師好,股權轉讓,股東均未出資,稅務讓提供未出資證明,請問有 “未出資證明” 的模板嗎?謝謝!
老師好,股東轉讓股權,稅務讓提供 “股權價值及合理稅費的有效證明憑據 ”,請問這是什么啊?謝謝!
老師,我明天要去稅局做股權變更,法人股東變更成自然人股東。我想請問一下,這個表里面所涉及的稅款,股權轉讓發生的稅費和股權轉讓應稅所得額,都要繳納嗎?股權轉讓發生的稅費,1000我這邊是按照400萬*0.0005/2計算得出的。這個算得對嗎?股權轉讓應稅所得額需要交嗎?如果要交的話,是按照什么來計算的?
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,是指增值稅、所得稅、工會經費 ,這些嗎?
你好,這里是股權轉讓,是指與股權轉讓相應的稅款,是不包括工會經費的?
老師,正準備股權轉讓需要提交給稅務的資料,還沒有產生稅費呢,那這個就不需要提交了,對嗎?謝謝!
你好,是的,是這樣的
那股權原值有什么證明憑據嗎?股東都沒有投入資本
你好,股東都沒有投入資本,那股權原值就是0啊
老師,營業執照上的注冊資本100萬,股權原值為0,這個不影響的吧?
股權原值是什么意思啊?
你好,是的,不影響的?
好的,那就是這一條不需要提交資料了,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
老師,上面還有 “計稅依據明顯偏低但有正當理由的證明材料 ”,請問這個需要提供嗎?
你好,提供的資料:通常是銀行回單,資產負債表
好的,那就沒有問題了,感謝老師的解答
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。