您好 看進項稅額多少 是看認證服務平臺的稅額再減去沖紅的一張紅字已認證的稅額
老師您好,由于一張專票,內容出錯了,需要銷售方沖紅,我們已經給他提供了紅字信息表,但是在發票服務平臺沒有提示紅沖發票的信息,是對方沒有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉出嗎?因為在四月份就已經認證了,
問關于進項稅額的問題,我們本月沖紅了一張上個月已認證的紅子發票,接著對方再開了一張正數發票,稅額是一樣的,我要想知道我這個月稅額多少,是不是看認證服務平臺的稅額再減去沖紅的一張紅字已認證的稅額?
進電子稅務局首頁彈出,本月有增值稅沖紅發票一張,這張發票是對方跨月作廢直接沖紅的發票,還是我方認證后對方再開具的銷項負數發票?
老師一般納稅人未認證的進項票,由于商品降價,銷售方要部分金額沖紅,如果我們這邊申請未認證紅字信息部分金額,對方再開紅字發票,后期我們再認證時稅額是扣除紅軍發票后的余額嗎
老師好,對方給我開了個發票我也抵扣認證了,現在她把這張票紅沖了,又用甲公司開了此發票,我是不是應該先把這張發票進項稅額轉出,做一張紅字發票的憑證,在做一張甲公司開來的籃字發票,再正常認證抵扣
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
老師,用法人賬號登錄電子稅務局,怎么解除法人辦稅員身份啊,