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出口企業(yè)分幾類(lèi) 還有生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,來(lái)料加工,這個(gè)也要核銷(xiāo)嗎

2022-07-28 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-29 08:41

同學(xué)你好 對(duì)的 要核銷(xiāo)的

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同學(xué)你好 對(duì)的 要核銷(xiāo)的
2022-07-29
你好 根據(jù)國(guó)稅公告2016年第46號(hào)出口企業(yè)管理類(lèi)別分為一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)、四類(lèi)。 出口企業(yè)管理類(lèi)別評(píng)定工作每年進(jìn)行1次,應(yīng)于企業(yè)納稅信用級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)果確定后1個(gè)月內(nèi)完成。評(píng)定工作完成的次月起,國(guó)稅機(jī)關(guān)對(duì)出口企業(yè)實(shí)施對(duì)應(yīng)的分類(lèi)管理措施. 也就是說(shuō)國(guó)稅機(jī)關(guān)每年的5月末完成分類(lèi),6月正式開(kāi)始實(shí)施. 那么怎么查詢(xún)我們企業(yè)分類(lèi)情況呢? 單機(jī)版軟件這樣查詢(xún): 擴(kuò)展信息為:A:一類(lèi)。B:二類(lèi)。C:三類(lèi)。D:四類(lèi)。 注意:您必須讀入反饋信息后,這個(gè)位置才會(huì)更新,尤其是新安裝的軟件,一定要讀入全年反饋,來(lái)配置我們申報(bào)系統(tǒng)。 也可以登陸我們出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)查詢(xún): 登陸進(jìn)去后,在主頁(yè)上就有,企業(yè)分類(lèi)情況。 問(wèn)題及解決辦法: 六月有的企業(yè)以前是四類(lèi),今年評(píng)定為了三類(lèi)企業(yè)。還有企業(yè)是今年才被評(píng)定了四類(lèi)企業(yè)。 處理方法:一定要用反饋信息更新你的操作系統(tǒng)。 否則會(huì)出現(xiàn):是四類(lèi)企業(yè)無(wú)法錄入收匯明細(xì),提示你不是四類(lèi)企業(yè)。 還有你以前是四類(lèi)企業(yè)升級(jí)為三類(lèi)企業(yè)了,會(huì)提示還要錄入收匯信息。 對(duì)退稅影響: 一類(lèi)出口企業(yè)申報(bào)的出口退(免)稅,國(guó)稅機(jī)關(guān)經(jīng)審核,同時(shí)符合下列條件的,應(yīng)自受理企業(yè)申報(bào)之日起,5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)出口退(免)稅手續(xù): (一)申報(bào)的電子數(shù)據(jù)與海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)信息、增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息比對(duì)無(wú)誤。 (二)出口退(免)稅額計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤。 (三)不涉及稅務(wù)總局和省國(guó)家稅務(wù)局確定的預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)信息。 (四)屬于外貿(mào)企業(yè)的,出口的貨物是從納稅信用級(jí)別為A級(jí)或B級(jí)的供貨企業(yè)購(gòu)進(jìn)。 (五)屬于外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)的,接受其提供服務(wù)的中小生產(chǎn)企業(yè)的納稅信用級(jí)別為A級(jí)或B級(jí)。 二類(lèi)出口企業(yè)申報(bào)的出口退(免)稅,國(guó)稅機(jī)關(guān)經(jīng)審核,同時(shí)符合下列條件的,應(yīng)自受理企業(yè)申報(bào)之日起,10個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)出口退(免)稅手續(xù): (一)符合出口退(免)稅相關(guān)規(guī)定。 (二)申報(bào)的電子數(shù)據(jù)與海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)信息、增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息比對(duì)無(wú)誤。 (三)未發(fā)現(xiàn)審核疑點(diǎn)或者審核疑點(diǎn)已排除完畢。 三類(lèi)出口企業(yè)申報(bào)的出口退(免)稅,國(guó)稅機(jī)關(guān)經(jīng)審核,同時(shí)符合下列條件的,應(yīng)自受理企業(yè)申報(bào)之日起,15個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)出口退(免)稅手續(xù): (一)符合出口退(免)稅相關(guān)規(guī)定。 (二)申報(bào)的電子數(shù)據(jù)與海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)信息、增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息比對(duì)無(wú)誤。 (三)未發(fā)現(xiàn)審核疑點(diǎn)或者審核疑點(diǎn)已排除完畢。 四類(lèi)出口企業(yè)申報(bào)的出口退(免)稅,國(guó)稅機(jī)關(guān)應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)
2022-07-27
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要的
2022-07-28
同學(xué)您好 來(lái)料加工一般不涉及退稅問(wèn)題 進(jìn)出口都是免稅
2024-04-16
同學(xué)你好 賬務(wù)處理如下:   1、購(gòu)入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等    ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   ? 貸:庫(kù)存商品。   3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)    ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)    ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-05-26
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