你好,學員,就是這些的,這個的
老師 遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅負債的借貸方向如果影響遞延所得稅收益或者費用
借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用25 貸:遞延所得稅資產(chǎn)25 貸方為什么是遞延所得稅資產(chǎn)不是遞延所得稅負債
所得稅費用不是等于當期應交所得稅+遞延所得稅負責-遞延所得稅資產(chǎn)嗎,這題怎么沒加遞延呢
影響所得稅費用增加的有哪些“”如當期應交所得稅,遞延所得稅資產(chǎn)借方,遞延所得稅資產(chǎn)貸方,遞延所得稅負責借方,遞延所得稅負責貸方
遞延所得稅資產(chǎn)為什么是貸方?遞延所得稅負債為什么是借方?
但現(xiàn)實中給員工發(fā)福利基本都沒有代扣代繳個稅吧
我做匯算清繳,高企證書是21年11月-24年11月,我們沒有做高企的復審,現(xiàn)在做24年匯算清繳的時候,高企證書編號那邊已經(jīng)是灰色的了,不能填了,是不是24年稅務政策我們就不能享受加計扣除,高企優(yōu)惠表也不用填了。根據(jù)證書有效期時間我們能享受稅務加計扣除的年份是哪年?
老師,中秋購買的月餅,發(fā)給員工,需要交個稅嗎,我看抖音老師說需要交個稅
年度財務報表的做賬方法
公司微信支付寶收款碼直接轉(zhuǎn)入了公戶,只有銀行流水單,怎么做賬呢?
老師個稅里的收入和收入額是怎么回事
請問應付職工薪酬有個負數(shù)怎么調(diào)帳?
個體戶查賬征收的需要開公戶嗎,經(jīng)營者私戶可以收款嗎,這樣開票和收款賬戶又對不上,經(jīng)營者私戶上可以直接花了?不用分紅吧
小規(guī)模納稅人出租非住宅,開了百分之5的普票,租金全年25萬元,一次性收款,增值稅怎么樣申報?
老師固定資產(chǎn)處置分錄發(fā)一下吧
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我想問的是影響增加有哪些
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