盤盈是沖減管理費(fèi)用的
老師我有個(gè)關(guān)于庫存商品退回供應(yīng)商的會計(jì)處理要問下你,我們是小規(guī)模納稅人當(dāng)退貨時(shí)會計(jì)分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個(gè)退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對不對, 借:營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個(gè)庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)成本 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師您好 請教一下 沒有商品庫存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進(jìn)一件。會計(jì)分錄這樣做對嗎? 進(jìn):借:庫存商品 貸:應(yīng)付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入。發(fā)出貨物:借主營業(yè)務(wù)收入 貸庫存商品 是這樣做嗎
老師我公司上月庫存商品盤盈了內(nèi)向怎么做會計(jì)分錄?我做的是 借:庫存商品200貸:營業(yè)外收入—輪胎200這樣做分錄可以不?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒有成本發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師我想問一下小規(guī)模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個(gè)開通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個(gè)月開具了一張出口發(fā)票,開具了發(fā)現(xiàn)有一個(gè)商品的稅收編碼和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會不會觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個(gè)親戚想注冊公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤,以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過了申報(bào)期還能改嗎
借:庫存商品200 貸:管理費(fèi)用200 老師這樣做會計(jì)分錄可以不?
借:庫存商品200,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,200? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,200 ,?貸:管理費(fèi)用200
經(jīng)過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目中轉(zhuǎn)是未查明原因的,我這是查明原因的賬,我想跨過那個(gè)科目直接記貸:管理費(fèi)用 不可以?老師
不管是否查明原因,都要通過:待處理財(cái)產(chǎn)損益的
好的,謝謝您老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????